你好;借以前年度损益调整 贷应付职工薪酬-社保; 借应付职工薪酬-社保 、其他应收款- 个人社保贷银行存款 ;借利润分配-未分配利润贷以前年度损益调整
老师,麻烦问下我们22年申请了社保费缓缴,现在工商年报里,缓缴的社保费应该怎么填写呢,要是填写在欠费里,公示会不会对公司有不好的影响
老师,您好,请问,我现在要为员工申请补缴以前年度的社保费用,2021年9月-2022年6月的,社保费用补缴申请表,应该怎么填写呢?请指导一下
老师您好,请问: 前任会计,12月份没计提社保费,也没缴纳。2024年1月才补缴的,这个我补分录时,是不是涉及以前年度损益调整了。。。。借:管理费用-社保费-以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-社保 补缴12月份社保:借:应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 营业外支出-税费滞纳金 贷:银行 发放12月工资时:借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应收款-社保 其他应收款-公积金 其他应付款-老板 老师请问这样对吗?那个以前年度损益调整分录,应该怎么写?我需要更正去年的报表吗?更正利润表、资产负债表?
老师,您好,12月工资表里,补缴了A员工11月的社保,在12月工资里表,他11月个人是237.7元社保费,7.71元的滞纳金,合计是245.41元,都放在应税前扣了,所以导致没申报237.7元社保。本身他12月的社保是没有买成功的,现在1月份的账我这里要怎么调整呢?12月当时按工资表里的计提了。也就是没有申报补缴的社保。
老师,你好,我们有个员工要补21年,22年和23.年到9月份的工资申报和社保(社保已经缴纳,工作申报要补)请问这个分录怎么入账?借方是以前年度损益吗?还是做到管理费用工资中?谢谢
假如,收到原材料发票:10吨100万,也是我们付款100万,材料送到一个公司6吨,我们实际收到材料4吨, 这个在软件上仓库怎么做
老师,问一下,差旅费这个科目还需要设置三级科目吗?
内部研发的无形资产,存在累计摊销的,怎么计算计税基础呢
律师事务所的财务报表有什么不同。
公司购买的车辆贷款购买的会计分录
老师,我上个月29号注册的个体户,现在在申请定期定额征收的事项,还没有出结果。我这个月需要报个税吗?明天最后一天纳税申报日期了。
老师,我这边是公司内账, 像当月发生的不含税销售,未来大概率不要票的客户,分录怎么做? 借应收账款,贷主营业务收入,等开发票的时候,直接借应收账款,贷销项税吗?不需要再做主营业务收入?
老师,个人车出租给公司,个人到税务局代开的发票,所交的增值税,附加税,印花税和个税由公司承担的,是否可以计入公司费用,分录如何做
老师,周末报税会不会引起税务系统监控?
老师您好,5月份忘了发放4月份工资,现在6月份发4月和5月工资可以做到一张凭证上吗