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老师发现对方公司发票开错了,我公司开具红字信息表,只需调进项税即可,分录:借:费用类科目,贷应交税费进项税额转出;两天后收到对方重新开的发票需要如何做账啊?

2023-06-20 09:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-20 09:04

你好,重新开的发票,重新入账就可以了。和之前的发票分录是一样的。

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快账用户7411 追问 2023-06-20 09:05

借:费用,借:应交增值税进项税额?这样是不是就进了两次费用啊?

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齐红老师 解答 2023-06-20 09:06

你好,你那个进项税转出的呃,做的不对。要全额都转,都做负数,不是只把税金那部分做复数。

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快账用户7411 追问 2023-06-20 09:09

老师您能给个完整的分录吗?

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齐红老师 解答 2023-06-20 09:10

你好!借应付账款等 贷,费用类科目 贷应交税费-应交增值税-进项转出 然后再收到的时候,正常做,借费用类科目 贷应交税费-应交增值税-进项 贷应付账款等

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快账用户7411 追问 2023-06-20 09:12

明白了谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-06-20 09:13

你好,不用客气的了,满意请给五星,谢谢。

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你好,重新开的发票,重新入账就可以了。和之前的发票分录是一样的。
2023-06-20
你好,以之前的分录用红字冲销掉,借管理费用-,应交税费~应交增值税进项税-,贷银行存款-
2021-03-17
借管理费用 负数,进项税额 负数,借银行,重新做 ,借管理费用 贷银行
2021-03-18
你好,第一个只要你开了红字信息表,就需要进项转出。借应付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出。
2021-11-24
你好。您收到负数发票的时候做原来一样的分录金额用负数,然后咱增值税的表2做进项税额转出填写。
2024-01-03
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