你好 对 借应收,贷收入 应交税费 借应交税费 贷营业外收入
现在小规模纳税人3%的税率下降为1%,如果季度销售额不超过30万免征增值税,那免税的税额是按1%税额转入营业外收入吗?发票上的税率是1%
小规模2022年1季度开票1% 做账主营业务收入99 应交税费-增值税-销项税额1 % 申报表免税销售额99 小微企业免税额3%? 请问账表上要一致吗?
小规模减按1 普票 季度未超过30万 销售时 借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税金-应交增值税(1%的税) 未达到季度30万,免税时: 借:应交税金-应交增值税 贷:营业外收入 老师帮忙看看 这样做对吗
2023年1月份小规模纳税人开具的免税发票,因季度开超30万,本季度开具的免税发票需要按1个点缴纳增值税,该怎么做账呢?
小规模开1%发票,季度30万以下增值税免了,账务应该怎么做呢?1%销项税转营业外收入吗?
现在村里统一补录以前的固定资产,应该怎么做分录,资产负债表表才能平。
老师请问一下,个税的问题,有一个员工在八月都离职了,在九月份申报的时候还有他的个税呢,都没有工资了
老师好,肉丝和排骨是免税的吗
广告公司,老板是设计师,工资怎么做分录,是管理费用还是主营营业成本
购买方开了100000块钱的票,已经两年认证抵扣了,现在需要退给我们两万,发票部分红冲,是由销售方开红冲还是购买方红冲?需要填表吗?原来是纸质版的发票。具体怎么操作?
老师,税务申报,更新过后,我做账增值税是按1%做的,税务系统减免按3%,现在我申报企业所得税,系统自动关联财务报表信息,导致减免的增值税和财务报表的不一致怎么弄,减免的增值税我转接到其他收益的,系统提示其他收益(增值税1%数值)和税务系统减免的增值税(3%)不一致 这种情况怎么办
老师,从日本购进技术服务,这个要交关税吗
什么是六税两费减半征收
今年6月底新成立的一般纳税人企业,一直0下业务,电子税务局显示为M级信用等级,请问属于中危企业吗?
小规模专票可以开专票多少钱
那就是增值税报表按照开票不含税金额填报,所得税按照主营业务收入加营业外收入全额缴纳,对吗?
是的这样是正确是的,这样申报是正确的对的。