同学您好,你好,可以的, 没问题
老师,请问年终奖需要计提吗?之前不知道有年终奖,在1月发了去年年终奖,我是在1月计提年终奖吗?借:管理费用-办公费,贷应付职工薪酬,付年终奖的时候:借:应付职工薪酬,贷:银行存款 请问是这样做吗
老师,去年的工资没有计提个人需要交的社保,但是发放以已经计提后的分录进行发放的,导致其他应付款的借方多了很多金额,这个跨年的怎么处理? 本年的怎么处理?
老师去年的年终奖已经发放但未计提,导致其他应付款借贷不平,可以这个月补计提吗
老师好,计提年终奖,可以借管理费用 管理人员职工薪酬吗,没设置管理费用奖金科目; 1月计提年终奖,1月发放年终奖,发放年终奖时,分录是这样写的吗:借应付职工薪酬 奖金 贷:银行存款 贷个人所得税。2月申报奖金个人所得税,是不是不需要写什么分录了
甲公司固定资产无偿划转给乙公司,2024.12.31划转的,已提折旧会计分录如何的不,如原值8万,折旧累计3万
南乳开票税收分类是豆制品还是调味品,查了税收编码,两者都有出现
老师你好,我们其他应付款金额过大,我们是总公司和分公司之间来回资金周转,总公司和分公司同一个法人,就是在当地又开了一个分公司,前期分公司运行资金周转从总公司转过来的,现在税局问我们,我们该怎么解释合适,避免税务问题
咨询下:生产经营所得季度预缴申报,前两个季度企业利润表仅有利息收入,税务系统强制要求,填报把这部分利息放到收入中。三季度目前利润表产生费用,按照正常填写时,系统提示错误【收入总额不能小于上期收入总额】。因为利息收入本季度没有放到收入中统计。目前提示无法申报成功,这种情况一般怎么处理?
老师,企业所得税第一季度第二季度以及后面几个季度,季度平均值怎么取数计算呢?
老师我的软件是金碟专业版的利润表相同格式有两种,一种是本期金额和上期金额 另一种是本期金额和本年累计 这两种选哪种
确实投资款没有到位,资产负债表全填写了0,利润表也全填写了0,这个企业所得税这边提交不了。现在我应该怎么做?
个税申报有错已经缴纳了个税但是后期更正申报个税对应不上会计需要处理吗?申报时忘记扣社保
老师好,10月发现,9.30号出了出口报关单,但是没开普票,现在专管员让报税在9月,请问,系统中如何填写
老师,购买医疗设备投资到另外一家公司怎么做账
是不是必须要计提的,不提可以吗
同学您好,你好, 是不可以的,要完整计提才规范