直接做借业务招待费贷银行存款,可以

公司购买了酒水9600元普通发票,需要视同销售吗?我直接做借业务招待费贷银行存款,可以吗?
老师:公司老板买了茶油送人,开了发票,我做了分录借管理费用业务招待费,贷银行存款,可以记录业务招待费吗?
老师,公司购了一些红酒,我直接计入借:福利费11076,借:进项税1274.23,贷:银行存款11076,贷:进项税额转出1274.23,这样做可以吗?专用发票需要认证抵扣吗?
老师好!我支付了一批赠送给客户的礼品,并且收到发票,能不能直接做借销售费用—业务招待费贷银行存款 还需要用借其他应付款贷银行存款借销售费用贷其他应付款 这样吗?
买的月饼,酒,给客户送礼,但收到的是专票,可以直接按含税金额做账 借:管理费用-业务招待费 贷:银行存款 吗?我看有的好像要什么视同销售,然后还什么进项转出,不太懂
请问老师年收入小于12万免汇算吗?
公司的车,拿去报废市场处置,残值要交增值税嘛
公司没有挂车辆,员工出差开自己的电车开的充电发票能报销吗
老师,请问租赁厂房,房东不开票,我们自己去税务局开票,能开吗,需要哪些资料
劳务用工要报个税吗?汇算清缴要填A105050表中的工资薪金支出吗?
请问老师,25年三、四季度的收入需要增加一些,增值税报表改完了,那我当期凭证是不是需要改了拆了从新装订?
你好老师,个体户交保险,现在和公司一样了是不,还是咋着
员工的个税是公司交的 现在汇算清缴要把这部分该员工交的个税在哪儿进行调增呢还是什么呢
一,一季度红冲后,计提附加税是负数你原来做的:借:应交税费城建/教育费等贷:税金及附加(出现贷方负数余额)二,4月收到退税到公户分录借:银行存款贷:应交税费城建/教育费等三,现在税金及附加是负数,怎么调平直接做一笔冲回负数分录:借:税金及附加贷:应交税费城建税/教育费附加/地方教育做完这笔,税金及附加是平了,但是城市维护建设税又有余额了,退回的税款里面是有城市维护建设费的,所以不可能1季度不计提税金及附加吧,怎么做分录才能都平账
老师你好电商的税务合规的事情,要对电商采购货品逐步提出要求,最低限的做法是什么,要明确
增值税要不要视同销售呢
这个不要视同销售