你好 因为你账上没有数据,那么收到的时候 姐:银行存款 贷:营业外收入/未分配利润

老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,这笔款怎么做账
老师,有一笔保证金,当时支付的时候没有单独做其他应收款,用了其他的科目,现在对方把保证金退回给我们了,是不是这样做:借:其他应收款 贷:以前年度损益调整
老师 我们公司是期间使用财务软件做账的 很多科目没有期初数据 现在公司账上有一笔支出 是很久以前收客户的保证金 现在退回客户了 因为建账的时候这保证金没有做进去 现在退这个保证金的时候我要怎么做账呢
@文文老师 建账的时候有一笔其他应收款-保证金 没有录入期初数据,后期收到退回的保证金了 该如何做账啊?
老师,之前的人做的内账不对,重新建账,如果期初建账后,只有银行余额,其他应收回的保证金,和一个小额的其他应付款,资产大于负债,那应该把差异调到哪里
老师我们5月收到一笔预收款,11月退回去了,我这个分录是不是应该借预收借银行存款负数,但是做的时候是借银行存款贷预收,现金流销售商品收到的现金,那么
请问一下进口货品关税能退吗?,比如进口货品成本100元,账咋做啊,咋报税啊
老师好。通讯行业年个体工商户开票35万,查账征收,经营所得税交多少合适
请问 我们单位是借款人,借出1000万去投资项目,期末分红 这个钱怎么拿 我们不是股东
老师,之前买厂房的发票开了897万,但是付款是付了600万,发票上面备注实际成交价600万,那为什么发票会开897万啊
请问我们从台湾公司进口商品,是不是还要交关税啊?关税税率是多少啊?
老师,作废发票,是不是白天工作时间作废比较好,晚上作废不行吧?
电脑给另一台电脑发单子发票,发的这台电脑可以看到名称,发过去就看不到了
一般纳税人,9个点可以开什么票
一般纳税人材料票能开多少个点
好的 这个问题 解决了。还有一个问题,我这是做的内账,我是以4.30数据建的账,但是又想把23年1-3的给放进去,建账时已有应收-A ,想把确认收入时的分录也记进去该怎么做?
这个没有研究过的,你可以问一下其他老师的