借应交税费应交增值税减免税款, 贷营业外收入, 借应交税费、未交增值税, 贷应交税费、减免税款

老师,我问下一般纳税人退伍人员可以减免增值税的,正常计提增值税了,会计分录这个减免的部分怎么做呀?
老师,我们有退伍军人抵增值税,750个元,这个减免我要怎么做分录呢
老师,增值税申报表在应纳税额减征额中抵减了退伍军人半年抵减额4500元,请问用友软件需要做这笔分录吗?如需要,请问分录如何做?
企业招聘退伍军人,一年有9000元的抵扣额,一个月就是750元,可以依次抵减增值税、附加税、企业所得税;这名退伍军人在3月入职,那当年就是剩余10个月,就是750×10=7500元的抵扣额;我公司是小规模纳税人,申报第二季度增值税的时候,发生增值税税额4000元,那填减免申报表(招聘退伍军人),是按4000元减免还是按3000元(3-4-5-6月份,4个月*750=3000)减免;本期发生额,本期应抵减税额,本期实际抵减税额,期末余额各填多少呢?
我想问一下,我们本期应交增值税7万,享受了一个增值税加计抵减36600,享受了一个退伍军人减免27400,这笔分录我应该如何做呢?
老师,2025年公司实收资本,应该2026年初做缴纳印花税,年初忘记做了,现在怎么办
麻烦找一下郭老师 ,有问题请教
老师,个体户经营所得。综合所得工资薪金申报报法定代表人的工资不
现在公司是外贸企业 想做内销可以吗 国内打钱 国内交易
外贸企业可以做内销吗
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去? 您好,不需要自己填,每月勾选进项税额后,自动带出来 是不对着5月凭证进进项勾选?没有收入也要勾选吗?
本期近项税额明细怎么填的? 是不是每月取得的进项发票都要填进去?
老师,海南的工商年报里面联络员信息怎么变更?
老师,新公司注册社保户,电子社保卡绑定人是谁
请问进项票,技术服务需要报印花税吗。如果报选择什么
一般纳税人
比如我们销100块,进80块,退伍军人10块,交税10块
这个就是一般纳税人的小规模,也用不到这些科目,小规模用的是应交税费,应交增值税。
老师,比如我们销100块,进80块,退伍军人10块,交税10块,这个分录我要怎么写
借应交税费应交增值税销项100 贷应交税应交增值税转出未交增值税20 应交税费应交增值税进项80 借应交税费应交增值税转出未交增值税20 贷应交税费未交增值税20 借应交税费、应交增值税减免税款 贷营业外收入,10 借应交税费未交增值税20 贷应交税费减免增值税10 银行10