你好,是直接领用了吗?直接领用了,你直接做费用就可以了,就不用做入库。

老师。我用的用友T3标准版财务软件。然后其中有个核算模块。里边包括材料入库。出库。产成品入库。出库等。然后一般进货后仓库都是用这个软件做了材料入库出库。(其中有材料(有好多种类,扁钢,角钢,钢板等等),外购产成品,辅料等等。)我想问下,关于这个原材料(就是我们买的材料我这快怎么做账。按名细录入吗。我之前直接做的原材料没有分开。也没有按数量金额式登录,这样的话我怎么做呢。老会计说让我和仓库的原材料对上(主要是重量单价对上,我这快怎么改善呢谢谢了))
老师你好,我们公司是做项目工程的,就是人脸识别之类,直接购买的商品和材料,我看见以前的财务,是借:主营业务成本,贷:银行或者现金。因为购买的商品和材料配件是直接用在工程里面的。没有库存在仓库。还有购买商品和材料时,或者商品发生损坏退回给厂家时发生的运费都是直接计入主营业务成本吗?还有一个问题就是有些商品购买了,放在仓库里面的。没有领出去用,月末不用结转吧?谢谢老师
老师好,我们是水电安装小规模,清包工,工程都在异地。一个项目会涉及金额大概几万的材料费。我们没有仓库,也没有仓库管理员,材料到了就直接用。请问一下,这种情况,做账可以不经过原材料吗?就借工程施工-合同成本-材料费 贷应付账款
老师,请问上个月我们采购了一批货款,还没有收到发票,上月暂估入库,入库时借工程材料,贷应付账款——暂估入库。领用时借主营业务成本—工程材料,贷工程材料。就是已经出库转成本了。这个月收到了发票,我需要怎么做这笔分录?
老师,我们有个厂房正在建设,期间买了一些建设用辅件,需要先入库,然后付款,最后出库使用,请问我的分录这样对不对(不考虑税金的情况下) 1、入库时 借:周转材料—低值易耗品 3000 贷:应付账款—*** 3000 2、付款时 借:应付账款— *** 3000 贷:银行存款—*** 3000 3、领用时 借:在建工程—厂房 3000 贷:周转材料—低值易耗品 3000 4、完工结转 借:固定资产—厂房 贷:在建工程—厂房
老师请教下 公司注销 有其他应付款50万 是不是要转到营业外收入缴纳所得税的? 如果要缴纳 是什么道理 想弄明白的
老师,一套设备开票时数量可以先开0.5,再开0.5。这样可以吗?
股东分红,需哪些资料作为附件?流程是怎样的?
监理公司的成本有哪些,可以入成本的有哪些
注册地续费计入什么科目
你好,20年前是核定征收企业所得税,之后是查账征收方式。现在问题就是2018年左右工程款在查账征收后有收到工程款和支付工程等,该成本如何确认和怎么做才能合理分摊成本?
老师,我4月买的电脑,员工5月才来报销,现在要怎么做账
人家开13个点的普票进来是不是不能抵税
全年一次性奖金可以月度计提,年底一次性发放吗?
老师,企业所得税申报的应付职工薪酬金额大于每个月个税申报的收入金额,可以吗?
对就直接领用了,那直接做到办公费可以吗?还是做到哪里?
你好,车间使用的吗?制造费用,易耗品。
对、就是车间用,有事成品了,放在托盘上准备发货
那直接做制造费用易耗品
好的谢谢
不用客气,工作愉快