你好; 比如 生产企业自营出口增值税税负率=(内销销项+免抵退销售额×征税率-进项税额)/(免抵退销售额+内销销售额) *100%
生产型企业有出口也有内销,有出口货物的免抵退销售额,如何计算免抵增值税税额,是否需要缴纳附加税费呢
进出口公司,有内销和外销业务,应交税费-应交增值税(出口抵内销产品应纳税额)和应交税费-应交增值税-出口退税款 这两个科目怎么计算出来的?
我们公司有申报出口退税,如果我这个月,申报增值税的时候,进项多,那就会涉及到出口退税,是不是?如果我这个月交税,不管交多少,都不会涉及到出口退税金额是不是?
老师您好,公司涉及出口退税,增值税的税负,是(缴纳的增值税-出口退税)/(内销+出口)的销售额吗?如果不是,该怎么计算呢
老师 出口不退税的话,按内销销售额的13%缴增值税还有附加税吗?比如出口100万,要交13万的增值税吗
你好,我们应付职工薪酬科目下有二级科目,劳务派遣人员工资,需要填写至计入成本的职工薪酬吗
如果提前付给员工3万,个税能分摊每月5000申报吗?是不是不可以了
老师,第三季度企业所得税纳税申报表改了,已计入成本费用的职工薪酬,包括劳务派遣的工资吗?我们的会计把劳务费也通过应付职工薪酬科目了,在填表时用不用把劳务费的金额减掉呢
老师好,酒吧行业现有的税务优惠政策有哪些?谢谢!
@苏晓燕老师!!那这种情况按你们老师的经验要怎么处理呢?
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,技术合同还需要申报吗
我的印花税有买卖合同,租赁合同,技术合同都是核定过的,但是只有技术合同本季度没有发生,另外两个有发生,我只申报另外两个就可以了吗
老师您好,总表如何更新到分表,主要总表有很多合并单元格,导过来保留原格式,表头也有合并单元格,是一个销售表,从多个维度老板想看分表,比如按业务员。
老师像这种的我们要怎么做账!!!当时老板直接用私户的钱打入对方私户上的,不是打这家公司公户!!!而且当时对方私户户名也不是他们公司法人,这个要怎么处理?
你好,请教一下,如果工资延后发放了,2个月发一次了。个税先申报了,跟实际发放不符,有没有关系。。怎么取数[笑哭R][笑哭R]
收到,谢谢老师!公司正好是生产企业。
你好; 那你参考下计算; 不客气的
老师,还想问下,那退税的金额不减去吗
你好; 这个地方是不减去的; 不减去
好的老师,那老师增值税税负率,空调制造业,一般是2%吗
你好; 是的; 一般不低于2 %左右的
嗯嗯,好来,谢谢您!
不客气的; 满意请给予评价