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老师,请问总公司已经把这个项目的材料,人工,机械费等成本付了。但是这个项目已经授权给了分公司,分公司开了票给甲方,之前的成本票总分公司改怎么处理做账?

2023-06-27 14:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-27 14:58

你好,之前的成本票,应当由对方开给分公司才是的 

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你好,之前的成本票,应当由对方开给分公司才是的 
2023-06-27
你好,做红字分录冲减。
2025-04-14
你好;   那总部要转给分公司去 ; 分公司做收入与开票出去   
2023-05-17
你好;  那这个项目主要 去立项的时候 是那个公司去做的  
2023-07-13
分公司已经注销,法律上债权归总公司,钱打进总公司完全正确。 之前会计在总公司做了一笔应收,错了: 因为发票是分公司开的、收入成本已在分公司做过,总公司不能再做一遍收入 / 应收,否则重复做账。 总公司现在挂的应收,直接平掉: 这笔钱本质是总公司代收分公司注销前的款项,不是总公司的收入。 先把总公司之前做错的应收冲掉: 借:其他应付款 - 分公司(注销后过渡) 贷:应收账款 - 甲方 收到甲方打给总公司的钱: 借:银行存款 贷:其他应付款 - 分公司 因为分公司已注销,这笔钱最后转给总公司,结清: 借:其他应付款 - 分公司 贷:营业外收入 / 利润分配
2026-03-17
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