你好 1,借:应交税费—企业所得税 , 贷:银行存款 2,借:所得税费用,贷:应交税费—企业所得税 3,借:递延所得税资产,贷:所得税费用 4,借:所得税费用,贷:递延所得税负债 5,借:本年利润,贷:所得税费用

现在开票不能开设计服务了吗?
老师,我们4月有业务,税务登记在6月,做账要从几月份开始呢,是小规模纳税人
上年度的会计分录 贷方应交增值税科目误记为收入科目了 现在应该怎么调账
老师,我想请问中级合并报表大部分都是成本法
医疗服务直接免征增值税的税务政策麻烦发一下
老师您好,股票回购后,会增加股票价值,每股市价不一定增加还是降低,现金股利发放后每股市价会降低,这么记对吗
老师你好,这笔分录预收那里错了,预收定金是另外一个客户的,要调,但是现金给里面的熊已经用了,账怎么调呢? 借 库存现金50000 贷 预收账款~定金50000 借 其他应收款~熊老师50000 贷 库存现金50000
老师,请问一下客户汇20万给我们开13%发票,我们转20万给供应商开3%,主要是客户想开13个点发票,老板说难道我欠供应商的钱,我不能转20万吗?这道理是否也说得通呢?(只找董孝彬老师,其他老师勿接)
危化车辆购买为170万,折旧年限是多少
老师你好!我想问假如我公司对B公司销售或许,并开具发票,且货款有C公司代付B公司货款到我司基本户,请问 1.C公司要求打收款收据。 2.B公司还可以抵扣进项13%税额吗 3.我公司涉及虚开不,有真实的货物交易。
老师请问一下各个分录后面的金额是多少?
你好 1,借:应交税费—企业所得税 3万, 贷:银行存款 3万 2,借:所得税费用 14万,贷:应交税费—企业所得税 14万 3,借:递延所得税资产 3万,贷:所得税费用 3万 4,借:所得税费用 4万,贷:递延所得税负债 4万 5,借:本年利润 14万—3万%2B4万,贷:所得税费用 14万—3万%2B4万
老师请问一下后面这里是14万减去3万+4万吗?
你好,最后一个分录的金额是: 14万—3万%2B4万
是减去3万加4万?
你好,最后一个分录的金额是: 14万—3万%2B4万 (是针对这个回复有什么疑问吗)
是的老师
你好,你的疑问具体是什么呢?
14万-3万+4万啊
请仔细看我回复的内容
1为什么是4万一3万+4万,怎么来的?
你好,是借方发生额减去贷方发生额
老师请问一下这个表怎么填,谢谢
不同问题,请重新发起提问,谢谢配合