同学你好 这个对的哦
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师好,比如有一笔应付款,60000元,发票已经开齐,但是资金问题,先付20000万,这样的情况,发票,收据等附件应该放在最后付4万的时候对吗?那么先付的2万就需要放一个银行付款回单,这样对的吗
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师,请教一个问题,去年购入的固定资产,总价是10万,公司只付了2万,应付款8万,对方已开发票10万,设备也拉到项目去用了,用了四个月发现设备出的问题比较多,并且无法解决,然后就退回厂家,先前付的2万首付不退回并且后面的应付款8万也不付了。已计提了4个月的折旧费,这样的情况会计上怎么处理?
老师请问一下,医院医生的工资属于管理费用还是营业成本?
应对公司人员证书缺失方面,支付证书使用费,有没好的操作方法
老师,公司收到电子汇票,是借应收票据吗
股权变更,个人股权提交资料怎么提交合适,原股东未出资,利润亏损
资本成本率怎么用了证券资产组合的必要收益率的公式啊
老师好,赡养老人,如果是独生子女,个税可以定额扣除3000一个月,是吗,如果是父母是可以扣3000还是6000
每股净资产=股东权益总额/发行在外的普通股股数 每股净资产=每股市价/市净率 答案和这两个公式不挂钩吗
为什么答案c产品没有固定成本,全都算给b产品来承担吗
原有产量减少20%,应该是30000*(1-20%)???
一个公司内帐如果不做帐只借助电子表格每个月的利润是不是就是收入减去支出 把往来借款单列
好的呢,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢