同学你好 这个对的哦

老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师好,比如有一笔应付款,60000元,发票已经开齐,但是资金问题,先付20000万,这样的情况,发票,收据等附件应该放在最后付4万的时候对吗?那么先付的2万就需要放一个银行付款回单,这样对的吗
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师,请教一个问题,去年购入的固定资产,总价是10万,公司只付了2万,应付款8万,对方已开发票10万,设备也拉到项目去用了,用了四个月发现设备出的问题比较多,并且无法解决,然后就退回厂家,先前付的2万首付不退回并且后面的应付款8万也不付了。已计提了4个月的折旧费,这样的情况会计上怎么处理?
老师问一下,一个公司的申报全年一次性奖金,所有员工都要一样选择合并申报还是分开申报吗,还是根据每个人情况可以选不同的申报方式
你好。第三季度7-9月暂估了成本,不用缴纳企业所得税。第四季度10-12月暂估了成本,不用缴纳企业所得税。然后现在要申报年度的所得,要把12月的账反结账调整吗?,还是直接在所得税表格里面填增?
老师,契约影响所得税吗
老师你好,问下1月30日开票,缴税可以在2月15日之前。
老师你好 请问一般纳税人工程在外地 现在要预缴增值税,企业所得税也要预缴吗?要预缴多少个点的?
老师,问一下个体户是查账征收的,但是拿不发票,成本可以如何计算
老师,请问公司购买个人的房子需要缴纳什么税金呢 另外如果买回来过两年后跌价售出的话能否做资产损失减少利润呢
收到房租专票可以抵扣吗?
双休的员工算日工资是用工资/30天还是 去掉周末的天数
请问老师,甲单位是家物业公司,收取大的公司乙的物业费,乙公司顺便也让甲单位代买一些消防设备、办公座椅什么的,请问甲物业公司可以帮忙代买么?怎么做账。关键是乙让开物业服务费的发票?(针对这些代采购的商品?
好的呢,谢谢老师
同学你好 满意请给五星好评,谢谢