同学你好 这个对的哦
老师,关于预付账款摊销的。就是支付了一年期的费用(比如,一年期的车险,一年期的咨询服务费,等)就要计入预付账款,然后在支付的当月开始摊销吗?那我有两个疑问,有2种情况,1,支付的时候就已经收到发票了,2,发票是在后面一两个月才给过来。针对我刚刚说的这种支付一年期的费用这种,分这两种情况,该怎么做账务处理呢?需要做预付账款和预付账款的摊销吗?
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师好,比如有一笔应付款,60000元,发票已经开齐,但是资金问题,先付20000万,这样的情况,发票,收据等附件应该放在最后付4万的时候对吗?那么先付的2万就需要放一个银行付款回单,这样对的吗
老师你好,我想问一下,就是嗯,嗯,比如说我们公司嗯购进货物的进项嘛,然后对方不给我们开发票,给我们开了一个收据嗯,然后是法人付的款,这一步我们就做借库存商品贷其他应付款法人对吧,然后等到公司给法人报销的时候,有这个流水的时候,我再做这一步,借其他应付款法人贷嗯银行存款对吧?这样应该是可以的,但是您看我这样做分数行吗?我直接就是写借库存商品,嗯贷银行存款,嗯,这样可以吗?
老师,请教一个问题,去年购入的固定资产,总价是10万,公司只付了2万,应付款8万,对方已开发票10万,设备也拉到项目去用了,用了四个月发现设备出的问题比较多,并且无法解决,然后就退回厂家,先前付的2万首付不退回并且后面的应付款8万也不付了。已计提了4个月的折旧费,这样的情况会计上怎么处理?
老师,你好,请问季度企业所得税最新版的,要填写计提工资,和支付工资,取数是在哪里取啊,计提是工资一级科目贷方,支付工资,是应付职工薪酬-工资科目的贷方吗 那个税申报的是实际发放的工资,还是应发的工资
老师!请教一下您,公司员工死亡(不是公司责任)但是家属要公司补偿,公司给出的这一部分费用,要申报一次性补偿吗?
买了一万元的木材,三天后到达仓库,银行卡支付,怎么做分录呢?
2020-2024老板提供的工资表不对虚高工资,当年工资已全部申报了个税,导致财务报表生产成本和应付职工薪酬过高50万,请问如何处理
老师:请问,季度申报所得税,应纳税所得税不超300万,属于小微企业;但是在次年汇缴上面所得税的时候,经过纳税调增调减以后,应纳税所得额最终超过300万,这种情况下企业所得税的税局按照多少缴纳啊?
老师,您好!我是小规模企业,固定资产已提完折旧,该固定资产还有部分款未付清,现在该固定资产已清理,我应该怎样做账务处理。
老师小规模减征的2%还用做账吗
老师你好,请问办公室装修用材料进那个科目,如果是员工宿舍装修又进那个科目
老师好,我公司是小规模机票代理公司,9月份在其他机票代理处购买一批机票,银行存款已支付10万元给对方公司,将这批机票买给客人价格10.2万元,款未收到,应该怎么做会计分录?
老师小规模减征的2%还用做账吗
好的呢,谢谢老师
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