你好,收到钱做收入,支付的时候做成本

老师,我是一家运输公司的内账会计,公司是一般人,合伙制,一个老板有13部车,另一个老板有业务兼出纳,她不做账,他们合伙又投资买了9部成立运输公司。有一个公账,一个私账是兼出纳的老板开了张卡专用于公司的零星开支和没有正规发票的款项支付,也就是库存现金,与她个人的款项没有关联。现在是这种情况,有车的老板称他的车为私车,他的私车维修了,他就转钱7800元给出纳,然后出纳走公账付给汽车修理部。先做借库存现金,贷其他应付。 然后是做借管理费用还是做主营业务成本呢? 贷是银行存款?
老师,我们是汽车4S店,售后维修不在本店维修,找其他同品牌店代修,我们不留利润,收多少钱就付给修理厂多少,这个账怎么做合适
我们修理店是小规模纳税人,客户修车,开票按汽车维修服务费开票出去。没有收到款,怎么做会计分录?收到了款,又怎么做会计分录? 开票出去了,不管普通发票还是专票,客户付款一定要求付到公账上嘛?可是我们小公司进的机油配件都没有进项票,让人家开票,就要收税点,价格贵很多。没有进项,客户又要开销项,就会导致我们企业所得会高,要交企业所得税。请问这种怎么处理呢?公司利润很低,想不交税或者少交
老师我们有个城市代理费收回来50万,这是是一个代理权一个区域权利收入,然后这个城市其他人交的加盟费一个店是29800,一共的加盟费会年底返利这个代理人,直到返利够50万就不返利这么多了,怎么做账合适?我做的是收城市合伙人分录,借,银行贷其他应收款-城市合伙人50万,暂时不确认收入,等收一个加盟费时分录,借银行29800,贷,其他应付款-返利29800,然后再确认城市合伙人分录,借其他应收款-城市合伙人29800,贷其他业务收入29800,等到返利给城市合伙人再借借其他应付款返利,贷银行,请老师帮我仔细看看,指点一下
老师我公司装饰工程公司是这样的 承接的蜜雪冰城所有加盟店的装修,我公司提供装修材料,外包给个人让他们负责装修,这样的一个公司完整(从签合同,交保证金,再外包给工人,完工后结账)的做账分录怎么写?(付款方式是先预付一部分,然后完工期限内装修好后结尾款)(收款方式:客户按照预算金额付给我公司钱,后期完工多退少补)
营业执照上有:住宿服务……能不能经营民宿?
商场的充卡和充卡赠送做什么科目
员工工资可不可以私账发工资
请问借给别的公司100万,入在了其他应收款科目 做现金流量表时是属于经营活动还是筹资活动呢
老师,我需要编辑一份财务报表,包括现金流量表,请问现金流量表该如何编辑?它与各个科目间的关系是什么,请老师指教一下
老师,如果公司有借款,是不是就应该申报借款合同印花税呢,假如是小微企业免交这借款合同印花税的话还用报吗?我看公司没核定着这印花税
商贸行业,一般纳税人,购进一批货5万,开了专票,月底没抵扣,可以直接入成本么?怎么做分录
请问公司实收资本交多少印花税
中级实务中哪些减值可以转回,哪些不可以转回??
朴老师,视同销售的销售收入要作为业务招待费、广宣费的算扣除比列的销售收入基数是吗?
老师,我做收入时正常来说要做工时收入和配件收入,我这里没有工时也没有配件,收入二级科目怎么设定
这个没有强制规定,自己灵活处理就可以了
好的,谢谢老师
不客气,祝你工作顺利