同学,你好 冲红去年的暂估,你这是在今年的期间冲红?分录怎么做的?

老师,比如去年暂估成本费用6万,今年汇算前拿回成本费用4万,冲红之前暂估,财务报表就不准确了,成本费用成负数,这个账目怎么处理一下才不会让去年账目影响今年的财务报表?急问
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
老师,请教个问题,我之前做预估的时候,分录是: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估; 这个暂估的费用里面,包含了预计的管理费用;今年做账的时候,如果冲回暂估,会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录,把暂估的数据调整一下;比如: 借:管理费用-暂估 贷:主营业务成本-暂估 这么做的目的,就是单纯为了利润表上的成本不要太小,管理费用不要太大 这样做可不可以?
2024年暂估成本18万(分录借:主营业务成本18万贷:应付账款-暂估18万,25年开回来5万的成本发票,10万费用类发票,剩下的3万要交税,帐套里没有以前年度损益调整这个科目,1、由于做账错误,我把24年的暂估18万,在25年做了相反科目的红冲,又根据25年一季度报表的利润暂估了13万,我能再做相反的分录冲回来吗? 2、由于做账错误,25年5万的发票计入一季度的主营业务成本,10万的发票计入一季度管理费用,这样影响了2025年度利润,我应该怎样调整?
老师好,有没有固定资产验收表或验收单的格式发我一下?
老师:公司账上有负库存了,老板之前进货没要票,这种怎么处理税务上才合规?暂估然后所得税调增吗?谢谢老师
老师:接手了一个公司的账,发现好几个商品账上有库存实际没有库存,老板也同意花钱处理。请问一下这种我可以做视同销售交税处理库存吗?
老师,就是公司垫付给私人借款自己5000元,然后这个怎么做账啊,比如借款是老板私人借的,但是利息是公司暂时代付的,
老师好 现在劳务派遣增值税率是6还属于简易计税吗
老师25年全年的账都做完了,有一张成本发票在26年2月份到的,这张发票订不到账里了,填到年利润表里吗
老板,小规模纳税人可不可以开给个人发票
烟花爆竹怎么开发票,税收编码是多少
请问公司买的车,已经抵扣完了,老板把车从二手市场卖了,公司需要缴纳什么税吗
老师您好,现在2025年企业所得税报表,2025年12月止科目余额表上的,应付职工薪酬工资贷方金额为19756.5,这个工资是2025年12月工资还没有发,但在2026年2月已经发放完了,那现在要填报2025年度职工薪酬支出表,账载金额是按2025年累计应付职工薪酬贷方填吗?实际发生额按哪个金额填?是按2025年累计应付职工薪酬借方金额填写吗?