同学,你好 冲红去年的暂估,你这是在今年的期间冲红?分录怎么做的?

老师,比如去年暂估成本费用6万,今年汇算前拿回成本费用4万,冲红之前暂估,财务报表就不准确了,成本费用成负数,这个账目怎么处理一下才不会让去年账目影响今年的财务报表?急问
老师,建筑业公司小企业会计准则,今年4月暂估一笔50万,然后在7月份回来发票了,我这边要做负数冲红(借主营业务成本负数贷应付账款暂估负数),然后在根据发票做一笔正确的分录(借工程施工贷预付账款,预付是之前提前给钱了),针对这比分录我要不要做结转成本?网校老师有的跟我说当月没有收入不用结转,但是有的老师跟我说暂估是之前的,结转成本也是之前的,不用管当月有无收入,结转就行,我到底应该怎么能做
老师,我们是代账公司,一家小规模去年暂估几十万成本,至今成本票未收全,老板却让把今年第一个季度的工资和费用作为成本来冲去年的暂估成本,就算这样仍然还有几千的暂估没有票。他说剩的这几千就交税,请问我这年报该怎么报?是不是不调整去年的账,只在今年第一季度做对应今年工资和费用金额红冲去年暂估成本的分录,然后在纳税调整表里调增成本那剩下的几千?
老师,请教个问题,我之前做预估的时候,分录是: 借:主营业务成本-暂估 贷:应付账款-暂估; 这个暂估的费用里面,包含了预计的管理费用;今年做账的时候,如果冲回暂估,会导致利润表上成本就很低。 我可不可以做一个分录,把暂估的数据调整一下;比如: 借:管理费用-暂估 贷:主营业务成本-暂估 这么做的目的,就是单纯为了利润表上的成本不要太小,管理费用不要太大 这样做可不可以?
2024年暂估成本18万(分录借:主营业务成本18万贷:应付账款-暂估18万,25年开回来5万的成本发票,10万费用类发票,剩下的3万要交税,帐套里没有以前年度损益调整这个科目,1、由于做账错误,我把24年的暂估18万,在25年做了相反科目的红冲,又根据25年一季度报表的利润暂估了13万,我能再做相反的分录冲回来吗? 2、由于做账错误,25年5万的发票计入一季度的主营业务成本,10万的发票计入一季度管理费用,这样影响了2025年度利润,我应该怎样调整?
工商年报里面通信地址填哪里 实际的还是营业执照的
比如说我是个体工商户 比如我工商户的名称叫 晶晶商行 这种可以开公户吗 就是转账的时候是显示晶晶商行 不是个人的名字那种 然后这种开基本存款账户 (是到银行到时要现场看吗)
各位老师,大家好,个人独资老板买材料微信转账,然后发票开来了,这个发票税务局不认怎么办
老师,生产镀锌管的公司,给客户开票型号20*20,现在客户让补一个合同型号20*20*0.6,加了厚度,合同能这样给他补吗?
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,资产总额超5000万就不能是小微企业了,请问是以什么周期来看,一个月,还是累计多久
老师 你好 公司是一般纳税人 然后还有很多进项发票 可以注销公司吗
朴老师您好,资产负债表上资产有400万,注销的时候需要交多少税
老师,如果我们进项里边型号是写着的,但是我开出时不想分那么清,因为同一部件可能多个型号,我能开出时就空白着吗?这有影响吗?
关于分包的风险,是不是要分包的提供完税证明?
老师,请问一下老板拿公户银行卡ATM取款的分录咋做分录啊?