你好。这个自动就抵扣了,不用做分录就行。

老师。你好。如果本月没有购进的进项税 本月的销项税额直接用上月留底进项抵扣。请问分录怎么写呢?
老师,上期留抵10万,本月销项税额5万,进项0,结转增值税的分录怎么写
本月销项10万,进项为0,但有12万留抵税额,请问本月的分录怎么写?
10月公司报税,进项税额5万,销项税额4万,留抵1万,请问如何做账,写分录
本月我的销项税额为227万,进项税额为179万,上个月留抵6.4万,所以本月应交增值税40.67万元,请问: 1.月末结转进销项的分录该怎么下? 2.本月应交增值税的40.67万元分录该怎么下? 3.本月留抵的40.67万元还用下分录吗? 请老师分别回答下?
房开企业申报增值税金额比企业所得税多,税务局问此事,请问该怎么解释比较合理呢?
小规模做账时,进项税额和销项税额是每个季度进行一次做账处理吗,季度未超30万时,借贷科目应该是哪些呢?
同事把3月职工薪酬申报有的多申报了有的少申报了。现在我该把这些平了还是
老师企业所得税汇算职工工资薪金支出账载金额填应付职工薪酬贷方数吗
出口退税流程与时间,比如现在是26年5月申报期,以这个为例,不懂,不知道该从哪下手
老师您好,旅游公司不是按差额征收增值税嘛,那公司的进项票可以抵扣吗
老师收到银行利息发票怎么做分录
老师,请问公司向镇上的学生捐赠助学金,2025年汇算清缴填在第五栏的捐赠支出吗?
老师,发放工资是必须要走批量代发吗?
老师您好,现在还有营业税吗,有哪些营业税?
那就在账上这么挂着?
期末把销项税额结转到借转出未交增值税科目就行了。
借:应交税费—应交增值税(转出未交增税)10 贷:应交税费—增值税留抵进项税额10
这样做,可以吗?
进项不用结转这个分数,因为进项咱在上期计入进项时就已经结转了。
现在是等于留底的直接抵扣。