你好。这个自动就抵扣了,不用做分录就行。
本月销项税额有数字,进项0,上期有留抵税额,请问老师,这笔会计分录怎么填写
老师,上期留抵10万,本月销项税额5万,进项0,结转增值税的分录怎么写
本月销项10万,进项为0,但有12万留抵税额,请问本月的分录怎么写?
10月公司报税,进项税额5万,销项税额4万,留抵1万,请问如何做账,写分录
本月我的销项税额为227万,进项税额为179万,上个月留抵6.4万,所以本月应交增值税40.67万元,请问: 1.月末结转进销项的分录该怎么下? 2.本月应交增值税的40.67万元分录该怎么下? 3.本月留抵的40.67万元还用下分录吗? 请老师分别回答下?
董老师 在线吗?想咨询您~
请问国内外贸公司与香港离岸公司签的合同,香港公司要求把货发到土耳其,这种是一般贸易吗?可以正常退税吗?
小规模纳税人谁能享受1%的优惠利率
报关单的总金额在哪里看啊?无纸化放行书的金额是单价吗
养鱼的税收优惠政策,会计分录
老师我公司购买了一个带资质的的公司,签订了股权代办协议,支付的款怎么入账?
老师好,bot项目的开票税率如何确定,有相关政策规定吗
销售大部分是现销,应收账款很少只有100多万,货款都是赊购,账期30天,有的60天,应付600多万,是不是说明企业是亏本的?
生意好,为什么欠供应商的钱反而越来越多,库存越来越多?
老师您好,请问,签订的合同,一方盖公章,一方盖的合同章,可以吗有效吗?
那就在账上这么挂着?
期末把销项税额结转到借转出未交增值税科目就行了。
借:应交税费—应交增值税(转出未交增税)10 贷:应交税费—增值税留抵进项税额10
这样做,可以吗?
进项不用结转这个分数,因为进项咱在上期计入进项时就已经结转了。
现在是等于留底的直接抵扣。