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当月进项30000 销项20000 借记应交销项20000 进项税额转出10000 贷进项30000 对吗

2023-06-29 16:45
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-06-29 16:47

你好 是这样写: 借:应交税费-未交增值税10000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)10000

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你好 是这样写: 借:应交税费-未交增值税10000 贷:应交税费-应交增值税(转出多交增值税)10000
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2023-06-29
你好,结转销项税额、进项税额 结转进项时 借:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 贷:应交税费——应交增值税——进项税额 结转销项时 借:应交税费——应交增值税——销项税额 贷:应交税费——应交增值税——转出未交增值税 如果转出未交增值税科目余额在借方,代表留抵,不用再做账;
2020-10-09
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