借以前年度损益调整 贷应交税费、企业所得税, 借应交税费、企业所得税贷银行 借利润分配未分配利润,贷以前年度损益调整。

所得税年报的时候补交了400元所得税 ,怎么做凭证
企业所得税年度报表交税费了,怎么做凭证
请问补交2023年所得税的凭证怎么做呢
你好,请问,今年缴纳以前年度的企业所得税,在做计提的时候做成了借,所得税费用 ,贷应交税费-应交企业所得税了,已经跨月了,这个要怎么做调整凭证呢
所得税现在直接弥补亏损。不用交了吗,我做凭证有利润计提所得税,但是实际申报所得税为0,那我计提的凭证怎么操作
老师,小规模,可以开13%的发票吗?
老师,一般纳税人,4月欠增值税100元,然后5月进项10元,销项税50元,然后留抵抵欠4月增值税40元,补缴4月增值税60元,这样怎么做会计分录,4月5月6月分别怎么做会计分录
企业所得税汇算清缴会计分录,计提,缴纳或退税,会计分录怎么写
你好老师新注册的个体户是查账征收在系统调核定征收显示金三流搜索不到相关信息怎么回事怎么操作
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
请问老师,劳务费走流程付款怎么走
你好老师,请问非标准件安装开什么类目的发票呀?
郭老师,我们和二手房东签了租房合同,对方给我们也开票了,二手房东是公司,我们要申报房产税吗
老师奶茶店是一般纳税人,税率是按6%还是13%征收增值税呢
财务对生产的管控,如何着手