你们是小企业 会计准则还是企业会计准则,交纳的金额大吗
老师,我是去年所得忘记计提了,小企业季报,第一季度我再补提做的凭证是: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费- 应交所得税 填利润报表差个以前年度损益金额 老师我现在怎么处理,求解,谢谢!
所得税年报的时候补交了400元所得税 ,怎么做凭证
企业所得税年度报表交税费了,怎么做凭证
2023.12计提的奖金,2024年企业所得税汇算清缴前决定不发了,那凭证怎么处理?企业所得税汇算清缴怎么申报?2023年度财务报表年报要做什么调整吗?
你好,请问,今年缴纳以前年度的企业所得税,在做计提的时候做成了借,所得税费用 ,贷应交税费-应交企业所得税了,已经跨月了,这个要怎么做调整凭证呢
你填写的购方信息与税务登记信息不一致,请核对。
老师财务软件怎么下载
老师好,请问一下公司内部帐做购进的时候,进项税额是单独做帐还是直接计入货物里面?还有销售时,销项税额怎么处理,是计入主营业务收入,还是单独做销项?关于内帐的进项和销项,究竟怎么处理好?请老师指点一下。
老师,地址变更,在工商变更之后,需要多少天内完成税务变更,这个有期限吗
一般纳税人利润不超过300万的,税率是多少?
招待费专票进项转出在哪一栏填写
个体工商户 收款人是个人还是公司 他可否开具发票
企业所得税和那个增值税冲突么,填的那个利润表对企业所得税有影响么
老师您好。A公司与B公司25年投资成立C公司,C公司注册资本为500万元,A公司占比60%,已实缴100万元,,B公司占比40%,已实缴67万元。截至25年6月30日,C公司净利润为-2,206,805.22。A的合并抵消分录是什么
你好,1,1000万票能开吗?2,这1000万如果已入账,问:如何再转出?以什么方式转?
小规模纳税人,小企业会计准则,23年度交了200多
你直接在本年做 借所得税费用 贷应交税费——应交所得税 借应交税费——应交所得税 贷银行存款
这是24年4月扣的企业所得税,交的23年度的,23年度要在做一张凭证吗?
不用,就在本年做,计提,支付的凭证
计提,并支付所得税 借:所得税费用 贷:应交税费——应交所得税 借:应交税费——应交所得税 贷:银行存款
对的,就是上面的分录