你好,你这个进行大于销项不需要做任何分录

老师你好!快学商贸2021年12月那个是小规模做的账,而第2020年元月份是一般纳税务人账务处理。如果我用手工来记账,是12月按小规模记账。然后元月直接接着记呢?还是另起一个账套再做一般纳税人的账呢?
商贸做批发兼零售的一般纳税人(有上游和下游),7月成立的公司,8月有业务产生,作为购入方,货款已付,产品已入库,进项发票未收到(后期会开进来),这个该怎么入账?另外作为销售方,产生销售时,货物已发,货款已收,未开销项发票(税务登记还没办下来,后期会开)这种该怎么入账?如果本月税务一直没办下来,那期末我该怎么结转产品成本???请老师详细解答一下!!!谢谢!!
11.甲公司系增值税一般纳税人,适用税率为13%。2022年8月1日,甲公司向客户销售一批产品,销售价格30000元,产品成本20000元。产品已发出,款项尚未收到。双方约定现金折扣,条件为:2/10,1/20,n/30。8月19日甲公司收到客户的货款。下列各项中,关于甲公司销售商品的会计处理结果表述正确的是()。A.8月1日,借记库存商品20000元B.8月1日,借记主营业务收入30000元C.8月16日,借记财务费用339元D.8月16日,贷记应收账款33900元
小规模生成一般纳税人的第一个月 借记进项35000元 贷记销项20000元, 月末还应该做哪些账务处理 谢谢
我们单位之前是小规模纳税人,取得如图发票的时候,我是借管理费用。金额是5425.16元。这发票是23年2月的。9月公司转为一般纳税人了,如图的发票我能进项抵扣吗?做一笔借应交税费-进项,贷管理费用。这样可以吗?谢谢老师
对公账户上有一笔待报解预算收入,附言是电子退库305.88这个是什么钱?4月份打入的
往来款项应收账款是负数,调了一季度的账,科目调整,借应收账款,贷预收账款,又把资产负债表调了,又改了财报,这么改合适吗?对不对?s局应该就看不到有负数了吧,之前提交申报的有负数,要求调整,麻烦老师详细讲解一下,这么调账对不对?
油费过路费住宿费的报销怎么做账
个人线上阅读小说都是充值购买阅读币,如果申请开票,就开具不征税预付卡普通发票,然后按照实际消耗缴纳增值税。现在想咨询下赠送的阅读币怎么缴纳增值税和企业所得税?分情况讨论:1.活动免费赠送,无需消费。2.买10个币送2个币。3.充值100元赠送10个币。谢谢!
我们是家外贸公司,称为外贸A,同时在香港成立贸易公司B,和欧洲客户C谈好合同以后,把货物直接发到欧洲,欧洲客户C要求把货物直接发给最终客户D,D付款给C,C付款给B,B付款给A,请问合同如何签订,报关单境外收货人填谁?提单收货人填谁?通知人填写谁?
投资款投进去之后,第二个月就要交印花税吗?还是说等大征期的时候再交印花税?
朴老师,我公司是电商公司,用的是云仓,是小规模纳税人,快递没有通知买家就派送了,导致产品坏了(因为我公司卖的是冷冻产品),平台就直接退款给客户了,没有补发产品,那云仓给我司打的补偿款该怎么做账?
你好老师个体户工商年检25年交了个人经营所得税是从25年10月份至12月份的是26年1月份交的报工商年报的时候用不用把1月份交的税写上
老师个体营业执照办好,刻章,税务登记,银行开户先办那个?谢谢
交通运输货物运输加油费抵扣运费帐目处理,抵扣部分要算销项税额吗?会计核算帐目处理?
进项税额就在借方挂着余额 销项税额在贷方挂着余额 不用结转之类的是吗老师
你好,按以下思路处理 月末先计算 应交增值税=本月销项税-(本月进项-本月进项转出) -上月留抵 如果应交增值税小于0,就不做任何分录,大于0就是以下分录 借:应交税费-增值税-转出未交增值税 贷:应交税费-未交增值税 下月交税分录 借:应交税费-未交增值税 贷:银行存款