借管理费用,贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬,贷银行存款 二级科目工会经费。

老师,现在的工会经费返还是不是记入应付职工薪酬的啊? 分录是不是这样的 借:银行存款 贷:应付职工薪酬-工会经费
老师 为什么领用资产的应税消费品用于财务人员职工薪酬是计入税金及附加。而不是是记入应付职工薪酬呀
老师好,缴纳工会经费是记应付职工薪酬还是税金及附加?
老师好 缴纳社保 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 现金流的话是只要做借:应付职工薪酬呢还是说借管理费用 贷应付职工薪酬 借应付职工薪酬都要做?
老师 单位缴纳的工会经费做账是不是在计提的时候做借:管理费用-工会经费 贷:应付职工薪酬-工会经费,缴纳的时候做 借:应付职工薪酬-工会经费 贷:银行存款
老师,如果我去年打印机的专票忘记做账了, 如果涉及以前年度损益调整,那我要写的分录就是: 借:进项税,贷:管理费 再借:管理费,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配-未分配利润是 是这样吗
一般纳税人建筑公司给某个项目上买的太空舱怎么做账呢
老师,现在广东惠州要强行要求公司办理公积金了吗
老师,我公司2009年以前以35万元购买了一个房产,现在想卖给个人,合同房价是30万,现在税务评估是65万,老师,我公司给个人开具的发票是按30万开还是按65万开。
我们公司主营业务收入是生产,借给别的公司一笔借款,没有给我们利息,这笔利息是记财务费用还是其他业务收入?
老师,员工预支3个月工资15000,那么申报个人所得税时候,我可以每个月按5000申报吗?
3季度,电商税开始还没有申报,实际销售金额16万,刷单金额36万,平台总金额52万,这边申报按实际销售金额16万申报可以吗?
老师,您好!我们是农村社区居委会投资的一家农业公司,起步时政府帮我们投资建盖了大棚约70万,但是现在经营一年多了我们也没收到大棚建盖的发票。我需要暂估入账,计提折旧吗?如果需要,该怎么做账,出具凭证?
和其他单位的借款,是应其他应收款,还是其他应付款
我们承包的公司结算价是80万,发票也开了80万,现在第三方审核定价为75万,我们退给甲方5万,现在发票要把这80万全部冲红直接开75万吗?还是怎么把这五万的发票冲了,冲红是不是牵扯到退税
我们的会计做的借税金及附加
税金及附加不正确的。
《财政部关于印发的通知》财会[2016]22号第二条第(二)项规定,全面试行营业税改征增值税后,“营业税金及附加”科目名称调整为“税金及附加”科目,该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税费;利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目。