你好这个主要是看你们自己的协议了
请问我公司原来有一批出口货物,现在客户退货,因为当时出口不是我们公司自己出的,是别的公司代我们出口的,所以我们现在进来只能做进口,就产生了一个进口增值税,我会计分录要怎么做?只有进口增值税,货款不需要退,也不用付客户。
请问一下我们公司进口了一批货,进口关税50万,进口增值税80元,我们公司目前没有那么支付关税和增值税,跟货代这边商量好了,由货代先代垫支付这些关税和增值税,我们有钱就还回去他们货代之前帮我们垫付的50关税+80增值税=130万元,这样子的操作是可以的吗?还是进口货物的关税和增值税必须是有本公司来交增值税和关税的呢?
请问一下,我们公司是做进出口贸易的,现在我们公司没有那么多钱支付关税和进口增值税,我们公司跟货代公司很要好,双方协商我们公司进口这批货的关税20万和进口增值税80万,先由货代公司帮我们代垫付这100万的税费,等到我们公司把这批货卖了,公司在把这100万的付给货代公司,请问这样的操作可以吗?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
老师,公司工资拖的比较久才出工资表,3到5个月都没完全正确的工资表,这个申报的时候怎么解决呢
中级会计实务考试,同一个一级科目,第二个二级科目前需要写一级科目吗,还是只需要写第一个一级科目。
请问老师别的单位给开的发送手机上的发票咋样打印出来、自己做凭证填报吗?别人给开的电子发票(如加油票、吃饭票)还是在电子税务能找到吗?
把公司的利润分配给股东,一定要通过应付股利,这个会计科目核算吗?
6.非居民个人取得的下列所得中,属于来源于中国境内所得的有( A.在境外通过网上指导获得境内机构支付的培训所得 B.转让其在中国境内的房产而取得的财产转让所得 C.持有中国境内公司债券取得的利息所得 D.将专利使用权转让给中国境内公司在境内使用而取得的特许权使用费所得 A选项属于境内来源所得吗?
老师,合并报表指的是同一控制的企业合并还是非同控企业合并
A方案建设期0年,需要于建设起点一次性投入资金5000万,运营期三年。无残值,现金领流量每年均2800万。老师,它的动态回收期怎么算啊
老师 我们公司给员工发的工资,但是个税和社保在其他公司,这种情况我们所得税可以抵扣吗
请问老师,投资公司可以跟别的公司签订财务咨询合同吗?比如我是投资公司里面的员工,用投资公司跟其他公司签订财务咨询合同,我来替别的公司做账报税,这样有风险吗
劳务派遣公司派遣到海外用工单位,海外用工单位形式发票合计20万,其中包括工资五险一金10万,服务费6万,合计预扣所得税4万,开具差额电子发票,不含税金额195238.1,税款4761.9小企业会计准则怎么做分录,在做账时要把预扣的所得税款剔除嘛
说是费用各承担一半
只要你们达成协议就可以,这个没有固定的模式如果没有约定
这个思路怎么算的?我没有明白 我们要给a公司付款
协议是自己商量的,
我们卖给A公司也是交了税的
可你们让对方全部承担人不干啊
所以说是各方一半费用,我们怎么算?
你支付了多少累计,然后50%让对方承担就可以
哪我们卖给A公司的呢? 也退款给它 开负数发票吗?
累计支付的关税增值税货代费用各一半是吗? 进口增值税不是可以抵进项税吗?这个怎么算 还有进口关税
你们是算钱 还是算费用到底
增值税关税不算费用吗? 费用不是钱吗
关税还计入成本呢,增值税抵扣,其余的才是费用
哪关税增值税不算了? 那费用如何计算 关税计入成本算多少成本?
关税4500就是4500的成本,你们协商看彼此都满意的支付才是最好的
4500的成本也是对半分吗?还有增值税也是对半分摊费用吗? 增值税可以抵扣的
我的建议是所有的都对半分,彼此公平
好的谢谢
不客气麻烦给予五星好评