你好这个主要是看你们自己的协议了

请问一下我们公司进口了一批货,进口关税50万,进口增值税80元,我们公司目前没有那么支付关税和增值税,跟货代这边商量好了,由货代先代垫支付这些关税和增值税,我们有钱就还回去他们货代之前帮我们垫付的50关税+80增值税=130万元,这样子的操作是可以的吗?还是进口货物的关税和增值税必须是有本公司来交增值税和关税的呢?
请问一下,我们公司是做进出口贸易的,现在我们公司没有那么多钱支付关税和进口增值税,我们公司跟货代公司很要好,双方协商我们公司进口这批货的关税20万和进口增值税80万,先由货代公司帮我们代垫付这100万的税费,等到我们公司把这批货卖了,公司在把这100万的付给货代公司,请问这样的操作可以吗?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们卖货给A客户一批货物价值10万元。 A客户出口给B国。 现在是发生了出口退货,以我们公司的名义进口进回来了。进口发生了进口关税4500元,进口增值税9800元, 货代代理费3500元,陆运费1300元, 代理费2000美元,(关税增值税货代费用都是我们支付的)我们和A公司之间的这个费用怎么算?
我们公司卖货给A客户,a客户出口了又发生了退货, a客户让我们帮忙以我们公司的名义进口回来,我们只支付海关代理费进口关税增值税,无需支付货款,这些费用我们和A公司均摊,想不通为什么a公司让我们以我们公司名义进口回来?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
说是费用各承担一半
只要你们达成协议就可以,这个没有固定的模式如果没有约定
这个思路怎么算的?我没有明白 我们要给a公司付款
协议是自己商量的,
我们卖给A公司也是交了税的
可你们让对方全部承担人不干啊
所以说是各方一半费用,我们怎么算?
你支付了多少累计,然后50%让对方承担就可以
哪我们卖给A公司的呢? 也退款给它 开负数发票吗?
累计支付的关税增值税货代费用各一半是吗? 进口增值税不是可以抵进项税吗?这个怎么算 还有进口关税
你们是算钱 还是算费用到底
增值税关税不算费用吗? 费用不是钱吗
关税还计入成本呢,增值税抵扣,其余的才是费用
哪关税增值税不算了? 那费用如何计算 关税计入成本算多少成本?
关税4500就是4500的成本,你们协商看彼此都满意的支付才是最好的
4500的成本也是对半分吗?还有增值税也是对半分摊费用吗? 增值税可以抵扣的
我的建议是所有的都对半分,彼此公平
好的谢谢
不客气麻烦给予五星好评