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请问,去年的通讯费当月付,没有得发票,挂其他应收账款。然后对方当月已经开票了,只是业务员跨年才给财务,怎么做账呢?

2023-06-30 16:20
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-30 16:20

你好这个你要做的话,记录以前年度损益调整。

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快账用户6879 追问 2023-06-30 16:22

小企业会计准则

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齐红老师 解答 2023-06-30 16:24

其实在会计上面没有什么针对《小企业会计准则》是这样做分录,其他会计准则又是那样做分录的。

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相关问题讨论
你好这个你要做的话,记录以前年度损益调整。
2023-06-30
 你好 那你们这个租金也是没有在去年做账的吗 ? 你补做账 :借以前年度损益调整 进项税贷其他应收款    借应交税费-应交企业所得税 贷以前年度损益调整。    把以前年度损益调整余额转未分配利润去。   
2021-02-24
你好 账上不用处理,年报时纳税调整交税就可以 
2021-08-26
同学,你好 建议是发票退回重开
2023-11-22
你这个并没有影响利润,所以说汇算清缴不会受这个影响的。
2022-05-16
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