这的6月30号开的,也是在6月份认证抵扣的

老师,5月供应商有开专票给我,但是我没有认证,也没有进行退税勾选,我是6月才集中勾选5月和,6月的发票的,那么我现在填5月份增值税申报的时候,是不是认证相符的增值税发票都是0,等到7月份才一起填。
公司2022年7月转一般纳税人,在这之前公司是小规模纳税人,有收入,也有成本,成本票收的也有专票,小规模期间也正常缴纳了增值税及其他税金现在认证抵扣进项的时候,把2022年7月之前的进项也认证抵扣了,这样操作可以吗?
老师,上个月供应商开了发票,6月份已经勾选认证抵扣了5月份的进项税额。6月份在做5月份账务处理时候发现发票开错了,但是增值税已经抵扣了。 请问在发票红冲、重开以及账务处理、勾选认证各环节要怎么做呢?
新版总局发票系统进行增值税发票勾选认证操作指引,6月份可以进行6月进项勾选认证操作吗?是否必须等到7月征期申报开放才能进行6月进项勾选认证操作呢?
7月征期进行6月进项勾选认证操作,供应商6月30日23:00开具的成本进项专票,应该也是可以在7月征期进行6月进项勾选认证操作时进行查询选择进项抵扣的吧?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗