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企业目前没有任何收入及销项税,本月有不能抵扣的进项税,怎么入账?月末需要结转吗?怎么做账呢

2023-07-01 12:04
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-01 12:05

同学你好,进项正常计入应交税费-应交增值税(进项税额)

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齐红老师 解答 2023-07-01 12:06

这种情况月末不需要结转

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快账用户2339 追问 2023-07-01 12:06

老师,这个不能抵扣,用途改变了,怎么做账呢,进项税额转出月末结转怎么做账

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快账用户2339 追问 2023-07-01 12:07

只需要做个进项税额转出吗

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齐红老师 解答 2023-07-02 09:42

同学你好,不能抵扣的可以先计入进项,然后做一笔进项税额转出

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快账用户2339 追问 2023-07-02 09:48

老师,转出后月末还需要结转吗

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相关问题讨论
同学你好,进项正常计入应交税费-应交增值税(进项税额)
2023-07-01
您好 月末这个进项和销账不需要结转 还有全额抵扣的280不要做处理
2020-12-02
1.将未抵扣的进项税确认为本期进项税额:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 19.95万元贷:银行存款或其他资产类科目 19.95万元 2.结转本期销项税额:借:银行存款或其他资产类科目 6.46万元贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 6.46万元 3.计算本期应纳税额:借:应交税费-应交增值税(进项税额) 13.49万元贷:应交税费-应交增值税(销项税额) 13.49万元 4.结转本期多缴税额(如果有):借:应交税费-应交增值税(转出多交增值税) 6.46万元贷:应交税费-未交增值税 6.46万元 5.计算本期应补缴的增值税额(如果有):借:应交税费-未交增值税 x万元贷:银行存款或其他资产类科目 x万元
2023-10-07
借应交税、费交增值税销项6.46万 贷应交税费,应交增值税转出未交增值税 未抵扣的,当时挂在哪个科目?
2023-10-07
可不再做结转增值税 分录了
2023-02-03
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