你好同学 看你挂了很久,这边尝试给您解答一下,如果没有预缴项目的话 先按照0.25,年终会进行汇算清缴,这边也同时跟郭老师说一下

小规模企业建筑劳务清包工,报表季度申报,给对方公司开具了300万的发票,增值税已全部缴纳,但是实际只发生了100万的成本,报表应该怎样填写?成本按多少填写?所得税按开具300万的发票计算,还是按照实际发生的100万对应的计算
老师你好,我是小规模企业,季报,6月份开了一张专票价税合计13378.03元,开的税率是1%,不含税金额是13245.57元,我今天申报填写了《增值税减免税申报表》,减免性质选择小规模纳税人减按1%征收率征收增值税《财政部税务总局关于支持个体工商》税务总局公告2020年第13号,在本期发生额输入264.91元,选择保存后,在小规模纳税主表第18行,本期应纳税额减征额栏没有出现264.91,是怎么回事?手动输入后,电正式提交申报,出现错误。是哪里出问题了?
老师,我公司是小规模纳税人,在2022年12月份做了一笔未开票收入40000元,这个月季度报表,我公司实际开票12万元,在申报增值税时,因为小规模纳税人报表中没有冲减未开票收入选项,只能手动计算减除40000元,这样就与实际开票金额不符,数据比对出现失败,怎么解决啊?
建筑行业小规模纳税人(分公司)在5月份开了专票0.03的税率。 开票金额1101180.21,税额是33035.39 但是没有成本发票,现在申报4-6月季度所得税,应该按0.25税计算吗? 分公司没有减免。 请郭老师解答
老师,申报1月税款时候出现减征税额194.17元,12月份卖车二手车开具的发票1万元无税率,买车时候是2019年本公司小规模,全额入账没有抵进项税,2021年开始是一般人,2024年12月公司没有开具增值税发票,对方不要发票,填的减免税申报表,本期发生额1万除以1.03✕0.03,本期实际抵减额是0.02算出来的金额,期末抵减额0.01算出来是194.17,当时问的12366和所属税局增值税科,只让我减免2%,有文件,这194.17是交的增值税,1月份交了12月份税。
老师,合伙企业,有补交之前年度的个人所得税,分录应该怎么写?
请问,现在增值税每个季度免征额额多少万,现在我们是个体户,7至9月收入是33万,增值税怎么样补税
请假捐款的好处有哪些
如何看公司土地有没有抵押的情况?
老师你好,公司的票的额度不够,我要申请提额,需要上传哪些资料呢?
老师,就刚才问题再问一下:我方是一般纳税人,对方公司是小规模纳税人,我们取得的进项发票只有3%,那那这样可以抵扣的税额很少,有什么方法可以增加进项发票吗?(董孝彬老师)
老师好,用于办公的手机进管理费用还是固定资产
老师, 我有一笔广告费总额是5000 有3000挂应付A 对方用两个户名开的, A开3500 B开4000。 这两笔都有3500和4000的付款凭证 这个我不会入账了
老师,请问,之前年度没有结转的库存,借利润分配-未分配利润 ,贷:库存商品。这个分录代表的意思您给解释一下吧。谢谢
请问,股东(公司)A借款公司B,4300万年底未归还,谁交分红税,是借款股东A交,还是我司b呢
老师,麻烦请详细解答。 分公司现在才开始报税,没有预缴。 如果按照0.25税缴纳的话 那不是要交1101180.21*0.25=275295.05的税吗
你好同学 分公司是汇总至总公司计算的 没有成本票就不能抵扣收入,尽量寻找多一点
那应该怎么操作可以税少交点?如果分公司没有成本发票又没有缴纳到0.25的税额,会对总公司有什么影响?
同学 除非降低收入或者暂估到下年 您也知道所得税是怎么计算的 没有成本发票 收入不变 神仙也解决不了 只有一个结果就是多缴税
收入不能降低,这是工程款。 除非多开点成本发票吗? 成本发票应该要开多少?
你好同学 成本发票该要开多少看你们的税负率来计算的 销项-进项=要交的税 要交的税/销售收入=你们的税负率 不难 同学自己推算一下
建筑行业小规模分公司税负是多少
建筑行业,小规模增值税负率是3%,一般纳税人增值税负率大概是3.5%,企业所得税负率大概是1.5%.建筑业的所得税税负率1.5%左右
你可以帮我算下要开多少成本发票吗? 我没有算过这个,这分公司不在我本地 开票金额是1101180.21
我是这样算的 开票金额1101180.21*60%=660708.12(成本发票) 1101180.21(销项)-660708.12(进项)=440472.09这样算行不行
你好同学 可以的大概思路
麻烦老师帮我算下这个数据440472.09 算出来的税负是多少?
税负率就用本期累计应纳税额÷本期累计应税销售额×100% 同学已经问了好几个问题了
老师,你就不能用我给你的数据,帮我写出来吗?
同学 公式上面有 把数据套进去就好