你好; 今年没有15%比例的 ; 你是不是声明不对 ; 你是什么类型的公司

老师你好,什么情况下需要操作个税申报?
老师你好,集中申报汇算怎么导入老是失败?是什么原因,没有操作对吗
老师,上个月季度申报完了才想起来有个车辆购置税没做账,这个情况怎么办,外账我还不是很懂怎么操作
老师你好,申报不起是什么情况,我哪里没操作对吗?
你好,我要查询一下单位的工伤保险申报情况在哪里查询找了半天也没有找到,请把操作流程说的详细些感谢
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
资产处置损益的借贷方向
老师,公司要注销的步骤什么?另外,账上还有8000元银行存款(实收资本),如何处理?
老师,小企业会计准则的月末调汇,损失和收益用什么科目,
朴老师,我公司是集团的电商公司,用的是云仓。云仓的货是集团两个工厂(A工厂和B工厂)发过去的,电商的所有店铺(不分主体)运费都是A工厂支付的,归属于电商公司主体的店铺如果卖了A工厂发过来的货,该货物的快递费并入成本一起让A工厂开票。如果电商公司主体的店铺卖了B工厂发过来的货,就让B工厂把该成本票开过来,但现在问题是销售的B工厂的运费该谁给电商公司开票?因为运费全是A工厂付的款,运费开的发票都是A工厂。
25年的pos收款,账上是先挂的应收,实际结算到账冲应收,但当时当时没有做手续费,今年开了手续费发票,跨年了,现在要怎么做账啊?
我们是做消防器材跟电动门窗的
你好; 那不应该是15%比例的; 你们主要是买来销售吗
是的,嗯嗯
那我怎么修改呢?
你好; 买来销售; 你们没有其他业务了吗? 因为你 商贸的话 正常不属于现代服务的 、服务行业才有加计扣除。
就只是买来,就销售的
那申报表怎么报呢?
那你没法加计扣除现代服务的 ;
我的意思要怎么申报?不加怎么修改
你好; 你加 ; 就去看 你系统是不是有加计扣除; 之前是否有报加计扣除声明; 如果报错了。 要去处理下 才行; 在去做申报
怎么看呢?
电子税务局 “《适用加计抵减政策的声明》已经提交无法撤销或是在线修改,请您点击【我要办税】—【综合信息报告】—【资格信息报告】—【加计抵减政策声明(适用10%、15%)作废】中,将已提交受理的声明作废
没有加计抵减啊
但是你表格里面 提示有加计扣除里面了 ; 你要去看看你之前是否有做加计扣除 ;
我看了之前的申报表,也没有的
你好; 那附表4 去看看是否有数据; 看你 第一个图片提示有 让你确定数据
没有数据
你好;没有数据就确定 去报就行了。我还以为你去 做 现代服务加计扣除 ;我哦就说 你们 行业公司 应该不享受这个文件的
主要是申报不起,就是这样提示
你好;如果申报不了的; 这个是系统限制了。 你就联系下税务局是否去大厅报