你好; 今年没有15%比例的 ; 你是不是声明不对 ; 你是什么类型的公司

老师,我想问下我们是医美总分机构,然后医疗资质证备案的是分公司诊所的名字,然后公司要营业可以用总公司对外收款嘛,分公公司不营业可以吗
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
我们是做消防器材跟电动门窗的
你好; 那不应该是15%比例的; 你们主要是买来销售吗
是的,嗯嗯
那我怎么修改呢?
你好; 买来销售; 你们没有其他业务了吗? 因为你 商贸的话 正常不属于现代服务的 、服务行业才有加计扣除。
就只是买来,就销售的
那申报表怎么报呢?
那你没法加计扣除现代服务的 ;
我的意思要怎么申报?不加怎么修改
你好; 你加 ; 就去看 你系统是不是有加计扣除; 之前是否有报加计扣除声明; 如果报错了。 要去处理下 才行; 在去做申报
怎么看呢?
电子税务局 “《适用加计抵减政策的声明》已经提交无法撤销或是在线修改,请您点击【我要办税】—【综合信息报告】—【资格信息报告】—【加计抵减政策声明(适用10%、15%)作废】中,将已提交受理的声明作废
没有加计抵减啊
但是你表格里面 提示有加计扣除里面了 ; 你要去看看你之前是否有做加计扣除 ;
我看了之前的申报表,也没有的
你好; 那附表4 去看看是否有数据; 看你 第一个图片提示有 让你确定数据
没有数据
你好;没有数据就确定 去报就行了。我还以为你去 做 现代服务加计扣除 ;我哦就说 你们 行业公司 应该不享受这个文件的
主要是申报不起,就是这样提示
你好;如果申报不了的; 这个是系统限制了。 你就联系下税务局是否去大厅报