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甲公司一般纳税人,粮食购销企业,税务局查出公司开62户收购农作物发票3000万,他们是法人,不允许开收购发票,叫先红冲984万金额发票,然后更正2025年增值税申报表,进项税额转出88万多,请问怎么更正增值税进项税额?具体的详细点操作流程?

2026-05-28 07:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-28 07:40

先在开票系统红冲 984 万元农产品收购发票。 电子税务局进入申报错误更正,选择 2025 年对应属期增值税报表。 附表二第 23b 栏填入转出进项税 885600 元,主表数据自动同步。 核对数据后提交申报,补缴税款及滞纳金。 同步做进项转出、缴税相关账务处理。

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你好借以前年度损益调整 贷应交税费进项税额转出
2026-05-28
您好,1.农民伯伯那里我们可以自已反向开收购发票的, 2.粮食收购站他们也可以代开发票的呀,开不了我们就没有成本, 3.有500万升一般纳税人的要求,开超了就要升为一般人了
2024-06-16
学员你好,计算如下 业务(2)可抵扣进项税额是多少万元? 90/1.13*0.13+2/1.09*0.09=10.52 2.业务(3)应转出进项税额多少万元? (80-1.5)/0.9*0.1+1.5*0.09=8.86 3.业务(4)应缴纳增值税多少万元? 500/1.05*0.05=23.81 4.该企业3月应缴纳增值税多少万 200*0.13+23.81-10.52-8.86-5=25.43
2022-12-05
你好同学,中午休息,下午上班回复您
2022-12-05
你好 题目需要计算 这边计算做完发出
2023-02-08
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