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甲公司一般纳税人2025年由于业务员每月没有报送销售数据,会计按发票确认。,税务局要求按月更正增值税申报表,如何更正?

2026-05-28 07:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2026-05-28 07:30

你好,先有统计数据才对,按着月挨着更正收入金额

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你好,先有统计数据才对,按着月挨着更正收入金额
2026-05-28
你好,你看下这个利润影响了你企业的利润总额吗?
2023-03-13
异常是跨期更正 %2B 延期缴税导致的报表逻辑衔接问题,非填写错误: 7-9 月逐期更正报表,备注 “税款 2025 年 12 月缴纳”; 嫌麻烦直接带申报表、税务局通知去办税大厅一次性修正; 2025 年 12 月缴税后,在当期报表 “本期缴纳上期应纳税额” 填 3 万多即可。
2025-12-17
学员您好!请问贵公司是什么行业?是13%的增值税吗?
2023-04-08
借:应收账款             1130 贷:以前年度损益调整          1000 应交税费——应交增值税(销项税额) 130 借:以前年度损益调整          700 贷:库存商品             700 借:以前年度损益调整          75 贷:应交税费——应交企业所得税     75 借:以前年度损益调整          225 贷:利润分配——未分配利润      225
2023-06-05
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