6月份正常申报就是了哈

你好老师。我公司有张进项票税额四月份留抵退税时已经退过,六月份发现该发票型号不对,对方拿回去已红冲。申报时这个红冲的金额该附表(二)填列在进项税明细表哪一列里。
老师,我们六月份开的发票,在七月四号冲红了,七月15号报税时,这笔该怎么报
老师,你好!我们公司6.25号结完账,26日付的一笔劳务费,这笔个税要放在七月份报吗?26日付的款,实际上算我们公司七月份的单据了,还是算七月发生的,八月报个税
你好老师,我5月份有笔没开票的费用1000,做了税前扣除,我7月份红冲了,5月份多扣除的1000,怎么处理啊,凭证我会做,七月份冲红,重新做这笔费用和税费,我不明白我需要7月份补上5月的这笔所得税吗?1000乘以0.05,在八月报七月补上所得税50这笔所得税还是10月大征期在哪里补50?还是年底汇算清缴时等等,或者什么方法
老师,如果这张发票是六月份开进来的,原材料的发票,我在八月报增值税的时候,给她选上了,勾选了,那我七月份做账吧这张发票做分录,还是六月份做了分录?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
电商店铺收入如何申报
周一立马补交来得及吗
老师,现在住宿费,是不是变为生产生活服务,以前是住宿服务。
正常申报是怎么申报呢,这一笔需要报吗
你七月红冲了,那么在下次申报时体现
就是六月申报时,有这一笔收入,七月申报时,做负数这一笔收入
是的,就是那样做的