您好, 按照负数结转就行的

老师,利息收入是记到借方红字了,结转的时候是这样的,对吗
老师,本月发生福利费,我借 应付职工薪酬-应付福利费,贷银行,那需要结转吗,什么时候结转,每月?还是年底?结转是手动填写结转,还是跟结转损益是一起的
为什么我结转损益的时候,我的其他收入金额时在贷方(红字),不应该是在借方蓝字吗
12月结转损益后把本年利润结转利润分配但是结转后余额在借方,还要做什么分录吗
老师,我的公户银行结息时,我的分录是借银行存款 借财务费用-30.那我在月底结转损益时,这笔分录怎么结转啊?
申报年终奖,是计提在12月份,发在明年1月份,1月份申报缴纳个税吗
商贸公司中标的我是乙方、为甲方建造牛棚项目、采购的钢筋钢管、混泥土该怎么入科目叻?感谢老师回复
如果前期已交了税,后期不想交税,如何调整存货分录
老师,我们有个员工10月20号休产假了,我们是11月发放10月工资,10月工资扣11月社保。她休产假后,公司还继续给她买社保至明年4月份,单位部分公司承担,个人部分她自己承担。我们领导让从她的10月工资里面预扣12月至明年4月份社保个人部分。由于大病医疗保险我6月至12月漏申报和缴纳,我这个月补申报和补缴纳了,所以她的10月工资预扣的社保个人部分,少扣了6-12月大病医疗保险个人部分7元(每月1元),记少扣了明年1-4月的(4元)。我是不是得让她下周一把这7元+4元=11元再转到我们公司对公账户上?
老师,公司筹建的时候,老板投入将近200万的资金。 开业前期公司银行账户没开通时。有24万的营业额暂时老板的卡, 当时我做账是直接冲减老板投入的借款 。 公户开通的同时,老板存入15万进公司账户。同时又去出12万。作为发放工资等用途的备用金。 老师,这15万要怎么入账?
假如缴费比例是百分之二十,那么个人如交一百元,是不是四十元进入个人帐户
老师,我们有20家餐饮门店,都是核定征收的个体户,那这个建账的话是分门店建账套好,还是合在一起建立一个账套好呢,还有就是门店收款的问题,是每个门店用一张银行卡呢,还是可以合在一起用几张银行卡就行了
公司长期做未开票收入,进项票也有,存货堆着太多,存货如何写分录,如何调账
老师,公司是7月份开始筹建的。然后股东投进将近200万。到了9月份有营业收入, 由于还没有开通银行账户收入直接打到股东的卡里,我是把打到股东卡的收入直接充减股东的期初投入。但后期公司账户开通后,股东转了15万进公户。请问这15万我怎么入账? 可以做实收资本吗?
装修公司外包活给包工头(包工包料)还需要帮包工头申报个税吗
那怎么检查贷方负数
没太明白您的意思呢
老师 那我结转损益的时候是不是要把 财务费用利息收入做在贷方红字
对,呃,在借方转到贷方就可以
老师 我刚才发你的我做的那个利息收入凭证对吗 还是错的
利息你这么做可以,一般这么做 借银行存款 借财务费用利息负数
但是我们有支出和收入两个三级科目 所以就做贷方有没有关系 不然一会又得被同事吵笑
你这么做是不算错误的
那我结转的时候就是在财务费用利息收入贷方红字结转也可以是吗
对,只要最后财务费用没有余额就可以
一般 我结转损益的话就是对当月的余额表还是明细账
对,结转损益以后你看一下损益类科目是没有余额
这个是算没有了吧
对,这个看着是没有余额了
老师 那别的也没有生产成本什么的也就有几笔往来 别的就不用管了吗
对 往来款 不涉及损益
分开报了一起提交吗 老师我还问一下 我这个月报个税 但是 是4月份发的个人奖金要怎么报
奖金可以按照年终奖申报,但是年终奖一年只能报一次