您好,目前的优惠政策,月度10万以内。季度30万以内普票是免增值税的,咱不用交增值税及附加的
小规模纳税人增值税专票开多少缴纳多少增值税,那附加税城、教、地都需要缴纳?
老师,公司小规模纳税人增值税交403,附加税该交多少呢?怎么计算
含税价530元每吨,171.45吨,小规模纳税人,小微企业,增值税多少钱?企业所得税多少钱?附加税多少钱?怎么算?
小规模纳税人报增值税,收入总计35000元,需要交增值税,附加税多少钱啊?怎样计算?
一般纳税人 附加税是按增值税的多少收呀 税率有优惠吗 比如需要交1000元增值税 附加税 需要交钱多少呢
老师个体户经营范围里只有劳务服务,但是偶然接了一个异地建筑工程,开了一张建筑服务劳务费的普票,金额含税70700。外经证也报验了。风险大吗?
刷题做过的题在那里找?
如果这道题,选项有符合资本化支出的,答案能选这个吗?
逆流交易,母公司认可子公司的减值么
老师,6月申报个税的时候,人事有一部分人的工资没到我这里来,所以,有几个人就漏申报个税了。我申报7月份的可以把6月份工资加起来一起申报吗?还是怎么处理比较合适
2023.12.31账面价值应该是2030?怎么是1800? 题意:应计提230,说明设备有减值,所以2030-230=1800, 1800是可变净值吧?算折旧时,应该是()账面2838-30净残值)的
印花税不用计提直接做分录吗?要怎么做
老师,外币非货币性项目为什么有的有汇兑差额(交易性金融资产)又没有汇兑差额(固定资产)?还有外币非货币性项目不是采用的交易日的即期汇率吗,为什么交易性金融资产又要看资产负债表日的汇率,学的好混乱,感觉外币货币性项目和外币非货币性项目分不清了,做题目也无从下手
问题1:老师,我们是a公司。我们支付b公司18800元作为物料推广费。他给我们开了18800的6个点的物料推广费票。1月份开的。 后面因为需要冲红5000。他让我们这边提起统计信息确认单,他那边确认,他那边给我开了5000元的负数发票红冲发票。 然后想问一下老师进项税转出的分录。当时我们是做的借销售费用,物料推广费。借进项税额 贷就是应付账款。 想问一下,现在进项税转出的分录应该怎么做?
第三道题,我哪里计算错了。
不好意思,老师,收入合计为350000元,之前打错了
您好,超过起征点全额交,350000/1.03*1%这是增值税 ,附加税350000/1.03*1%*(7%%2B3%%2B2%)如果县城7%改5%哦