你好; 你这个是要看什么表格 ;第一个表格吗
麻烦老师看一下这个题的计算过程是否正确?
麻烦老师看一下,分录是否正确
麻烦老师看一下这个题会计分录是否可正确?
老师,麻烦看一下帮我核对一下这张表格
老师,麻烦您帮我看一下这份表是否填写正确,第一次填表有点紧张。刚考初级,实操还是懂。谢谢老师
老师,明天面试一家物流公司,需准备什么
5月份开到普通发票作废怎么操作
微信转账单号金额修改了财务能查出来吗
跨年作废增值税专用发票,请问开票方和受票方的流程都是啥?具体怎么操作
老师。做内帐违法吗?
想问下,假设只知道汽车购买了50万元,然后账还没做的,这种情况下,是不是不用管计提折旧了多少,只要知道卖多少钱就可以入账了(就是做卖车固定资产的清理分录),然后卖车若不知道已计提折旧多少,也是不影响实际卖了多少钱及入账分录对吗
老师,残保金是按年申报,当年11月30日之前申报就行吗?
社保申报第一步要先新参保职工工资申报么
小规模开了我20万票,可以直接取出来用吗
老师,我们8月份售卖了一件固定资产,钱收了,这个月还没给对方开票过去,那这个月关于这件固定资产相关的折旧怎么处理,本月这件固定资产还要做哪些账务处理
是的,老师。
你怎么算出来金额 不对; 这个是系统自动出来的吗
之前有暂估的原材料,这个月暂估的原材料发票都开过来了,这个月没有暂估原材料了,之前多暂估金额,我把他调账了,这个表格看一下明细账表格,就是第二张图片?
你好; 正常的话; 期末是 = 期初 %2B本期借方 -本期贷方发生的 ; 你看看我刚刚算了下; 感觉不对; 你这个是系统自动算的吗
是不是做了这笔分录导致的
应该是红冲这笔导致的 ;
那表格就这样了,不用再做什么操作了?老师,麻烦看一下这张表格对不
是的; 就不单独处理了。 这个可能是红冲导致的
老师,麻烦看一下,刚才发的这张固定资产表格,填写正确吗?
你好; 对的; 就这样处理分录即可