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老师好,通过会计学堂跟着老师学习,还是蛮不错的,我想请问老师我之前的增值税月底都没有结转,想跟着老师调整规范做账,那么还遇到了问题,就是我的应交税费_应交增值税_出口退税贷方余额要怎么结转呢

2023-07-06 15:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-06 15:49

您好,出口退税贷方这个金额,是转到主营业务成本的

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快账用户8328 追问 2023-07-06 18:31

老师,不是这样的吧,我的意思出口退税账的处理好了,出口退税已经转到主营业务成本了(是进项税额与退税率的差额转的主营业务成本)现在是因为做了借:其他应收款 贷应交税费_应交增值税_出口退税,所以月底贷方余额了,是不是也要通过应交税费 应交增值税 转出多交或转出未交未交增值税和应交税费 未交增值税结转平了

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齐红老师 解答 2023-07-06 20:37

这样啊,对的,最终是未交增值税的

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您好,出口退税贷方这个金额,是转到主营业务成本的
2023-07-06
以前的不管他了,只要正确申报了增值税就行
2025-09-01
借:应交税费-应交增值税-销524642.35 贷:应交税费-应交增值税-转出未交增值税 524642.3-509570.94=15071.36 应交税费-应交增值税-进509570.94
2024-05-07
你好 按理来说,是可以把之前做错的帐调整过来的 现在可以一笔一笔的去找
2020-10-20
你好,你统一结转的分录是正确的,但是不能按结转后的金额,有税做交税,没有税做留抵,还是得一笔笔查以前的账目和纳税申报表,每期核对,有问题的就调整。
2022-01-07
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