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大家好,请教一个问题,我们是卖珠宝的店铺,然后老板又找一个黄金回收的合伙人,黄金回收的收入主要是服务费检测,6月份收到了黄金回收的检测费,发票已开,款已经打入公户,请问这笔钱做账的话做收入还是费用呢?

2023-07-06 16:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-06 16:57

开出去的发票应该确认收入。

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快账用户3986 追问 2023-07-06 17:27

分录怎么写,要结转成本吗?

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:28

借银行 贷主营业务收入。应交税费 借主营业务成本贷劳务成本

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快账用户3986 追问 2023-07-06 17:29

成本的数据怎么取得,我们是小规模纳税人

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:29

你监测的人工费、折旧费、材料费有吗?

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快账用户3986 追问 2023-07-06 17:30

有场地费,材料费

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:30

那就结转这一些的,只要不超过收入就行。

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快账用户3986 追问 2023-07-06 17:30

结转成本是含税还是不含税?

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:35

你是一般纳税人,对方给你开专票,按照不含税的,其他的都是含税的。

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快账用户3986 追问 2023-07-06 17:40

我们是小规模呢

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齐红老师 解答 2023-07-06 17:43

成本加税合计做帐的。

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相关问题讨论
开出去的发票应该确认收入。
2023-07-06
您好,这个是属于做费用的还是,主要是费用
2023-07-06
同学你好 税局认定了收入就要做的
2022-10-14
需要做账务处理,需补记收入和销项税额,具体如下: 补记 20 年未确认的收入和税费: 借:应收账款 贷:以前年度损益调整(20 年主营业务收入,不含税金额) 贷:应交税费 - 应交增值税(销项税额) 结转以前年度损益调整: 借:以前年度损益调整 贷:利润分配 - 未分配利润 补提所得税(若涉及): 若该收入影响 20 年应纳税所得额,需补提企业所得税: 借:以前年度损益调整 贷:应交税费 - 应交企业所得税 再结转: 借:利润分配 - 未分配利润 贷:以前年度损益调整
2025-07-30
您好,对的,自己做一个就可以的
2023-12-24
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