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当时有个服装进项税额转出,应该转到管理费用里面,结果转到了转出未交增值税,导致转出未交增值税一直有余额,怎么调整

当时有个服装进项税额转出,应该转到管理费用里面,结果转到了转出未交增值税,导致转出未交增值税一直有余额,怎么调整
当时有个服装进项税额转出,应该转到管理费用里面,结果转到了转出未交增值税,导致转出未交增值税一直有余额,怎么调整
当时有个服装进项税额转出,应该转到管理费用里面,结果转到了转出未交增值税,导致转出未交增值税一直有余额,怎么调整
2023-07-07 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-07 09:34

你好; 你去转出是为什么;  描述下你的业务; 看怎么处理 ; 是让你补税吗   

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快账用户6177 追问 2023-07-07 09:52

不是,转出是服装属于集体福利,前面会计做错了

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齐红老师 解答 2023-07-07 09:53

你好; 那你就转出后 ; 你是转出未交增值税贷方余额 是吗  

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快账用户6177 追问 2023-07-07 10:13

进项税额转出在贷方,转出未交增值税一直在借方挂着

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齐红老师 解答 2023-07-07 10:14

你好 ; 意思你进项税转出了  、那你还有进项税 冲了转出的金额; 你还有留抵进项税挂着的吗   

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快账用户6177 追问 2023-07-07 10:16

对,实际上已经没有余额了

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齐红老师 解答 2023-07-07 10:18

你好;   那你的意思是  全部都平衡了。但是还有余额 ; 你 确定你结转的方向和金额是对的吗? 检查下你的结转金额和方向  

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快账用户6177 追问 2023-07-07 10:19

是的,图片已经拍了

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齐红老师 解答 2023-07-07 10:20

你好;    你这样看    期初的时候 每个月你都核对了  数据和你账上一致吗?    你每个月都对没有 ?   

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相关问题讨论
你好; 你去转出是为什么;  描述下你的业务; 看怎么处理 ; 是让你补税吗   
2023-07-07
 你好;  意思是 补结转分录嘛 :   做      借:应交税费-增值税-进项税额转出 贷:应交税费-增值税-转出未交增值税  ;然后做 :借  应交税费-增值税-转出未交增值税  贷应交税费- 未交增值税;  这样就可以了   
2022-06-28
最后在应交税费-未交增值税有余额
2024-04-22
你好 不知最后数据是一个年度末时候累计的吗 可以参考看下坐标河北税局软件客服的例子 增值税年末结转如何做账举例如下: 年初留抵税额为零、三级科目的余额均为零。本年销项1000元,进项110元,进项税额转出50元,减免税款280元,缴纳增值税670元,年末有留抵税额10元。 分析:将以上三级专栏科目余额(不包括留抵税额),转至“应交税费—应交增值税(转出未交增值税)”,具体账务处理您参考: ①借:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 380 贷:应交税费—应交增值税(进项税额) 100(扣除留抵后的金额110-10) 应交税费—应交增值税(减免税款) 280 ②借:应交税费—应交增值税(销项税额) 1000 应交税费—应交增值税(进项税额转出)50 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税) 1050 提醒:年末的留抵税额继续在“应交税费—应交增值税(进项税额)”的借方余额中体现即可,不用做任何结转。
2023-02-16
同学你好 借,应交税费一应增一销项 贷,应交税费一应增一进项 贷,应交税费一应增一转出未交增值税
2022-03-24
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