你好 还有应交税费 贷方

老师 我们主营业务的东西送给客户 ,但是分录是 借 销售费用 贷 库存商品 应交税-销项税。。。。。但是我现在检查账务,发现我的年累计销售额和主营业务收入对不上,累计销售额少于主营业务收入
请问下老师就是公司赠送了一部分产品给顾客,然后我做账的话是 借:销售费用 贷:主营业务收入 应交税费 然后再结转成本 借 :主营业务成本贷库存商品吗
老师 维修厂给客户免费送轮胎并更换,会计分录应该是借销售费用 贷主营业务收入吗
老师好 有一笔业务不会做分录 有笔销售收入1400,赠送产品了1400的产品给客户,这个1400是收了客户的带店费现在等于说以1400的产品返给客户了,但是这个带店费收回来又给负责销售人员分了700,这块带店费的收入,我分录是,借,银行贷其他业务收,给负责销售人员700分录是借,主营业务成本—工资700贷应付职工工资带店费,现在问赠送给客户1400的产品怎么做分录
请问下老师就是我外购了一批产品,赠送给客户,这个做账的话 是借:销售费用-业务招待费 贷:主营业务收入 税费吗
老师想问下,就是开员工大会,购买的物资怎么写分录啊
老师你好!新接触一个医院养老相结合业务,账务怎么处理
老师好!公司税务已办结清税注销,营业执照注销手续也正在办理中。请问在会计凭证及相关财务资料方面,应如何处理和留存备份?谢谢!
公司买13万的车,可以抵扣多少税,所得税和增值税
老师,寺院地面用的沙子石头记到什么科目?
工会经费专用收据在汇算清缴后一个月取得要纳税调吗
我的货物已经离开港口了,下步我们准备什么资料?
我是一般纳税人,当月没有开正数发票,但是红冲了一张上个月的专票,金额是一万元,导致我这个月的的销项额是负的,对应的税额也是负的,那我这个月在报税的时候应该怎么报啊,我的进项发票还需要勾选认证吗
老师,我在2021年多计提了工资,但2021年汇报时我已交了,但就是应付工资那里还挂着,我应该怎么做分录才把这多提的工资冲掉 、
老师公司买的铁板,铺场地,因为场地是土路,下雨,不好走,买的铁板,铺上,铁板入固定资产吗?买的时候单价3100,铁板用不坏,以后不用了可以卖废铁,废铁单价是2300,老是请问,入固定资产可以吗?残值率写多少,折旧几年
噢好 那我还想问一下 就是我做了销售费用,然后因为送了轮胎又结转了成本出库,这样不是费用和成本都同时增加了吗 不太理解这里
好,您没有确认收入,那就没有成本,确认收入才会有成本。
这个没有收入 这样记 借 销售费用,贷库存商品 应付工资人工费 应交税费
但是算应付工资的话 不是会和后面行政给到的工资表里面重复了吗
你不是说赠送了轮胎和服务吗?这个服务不是单位员工提供的吗?
是啊 如果做进去了应付工资 到时候根据行政做的工资表计提工资不是包含这笔人工费在里面了吗
对呀。就是这一部分工资是计入到销售费用的。就不用重复记到其他费用里面计提。