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去年七月月58000买的设备没有发票当时会计做账借:固定资产,贷:银行存款 今年六月专用发票来了,含税价是58000,当时固定资产金额记账比发票多了个增值税,现在怎么做账务处理呢?

2023-07-08 20:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-08 20:16

借应付帐款 贷固定资产 借固定资产 进项 贷应付帐款

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齐红老师 解答 2023-07-08 20:17

做了折旧 借累计折旧贷以前年度损益调整 借以前年度损益调整贷利润分配为分配利润

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借应付帐款 贷固定资产 借固定资产 进项 贷应付帐款
2023-07-08
您好 请问计提折旧的时候分录怎么写的?
2023-07-08
你好,学员,以前的分录全部冲回,按照发票重新入账的
2023-07-08
在该业务中,24 年 11 月转让小汽车时已收到了全部款项,即银行存款 18000 元和库存现金 40000 元,所以在 24 年 12 月 2 日不应再做 “借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 58000;贷:固定资产清理 58000” 的备查分录,因为实际没有形成应收账款。 如果之前误做了该备查分录,要将 “应收账款” 平账的话,可以做如下分录进行冲销: 借:应收账款 —— 优品汽车服务公司 -58000 贷:固定资产清理 -58000 该分录以红字冲销的方式将错误记录的应收账款和固定资产清理进行了更正,使得账目回归到正确的状态,即不体现这笔不存在的应收账款。
2025-01-13
你好,是一般纳税人吗?之前的不需要进项转出,但是你的税率是13%。
2021-06-07
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