一般只装订凭证就是了哈,其他资料不用装订在一起。
资料:2017年7月末,甲企业银行存款日记账余额为83500元,银行发来的对账单余额为91500元。经过与银行对账,发现有以下几笔未达账项。1)9日,银行代企业支付水电费2900元,企业尚未收到凭证未账2)16日,企业委托银行收款10000元,银行已办妥手续登记入账,企业未收到相关凭证未入账。3)24日,企业签发现金支票一张,金额2500元,已登记入账,持票人尚未去银行办理相关手续。4)28日,企业收到乙公司转账支票一张金额1600元,已登记入账,而银行尚未办理转账手续。要求:根据上述资料,编制银行存款调节表。(画图表)
老师,请教个问题,就是季度报税的时候我从税控设备打印出的发票统计表需要附在当期的凭证资料里吗,跟凭证一起装订上?还有那个银行对账单,要不要一块附在凭证后面装订?
1 .做物流仓储的快递公司(三方公司),因为存货和快递物件都是客户的,那么快递单(收货人一般不做签字)可以作为原始凭证吗?我在网上查了些资料,说是快递单不可以作为原始凭证,但是又说收货单、送货单可以做原始凭证,这两个有区别吗?目前生活中的快递件比较多,如果是且需要入账作为会计资料,那么回收成本似乎过高了,有没有替代方案? 2 .快递公司的部分客户是个人,不具备签订合同(报价单)和开具发票的能力,收款入账时,因为没有合同和发票,这时候的原始凭证是什么? 3 .企业每个月与下游供应商(非银行机构)的对账单(订单号+费用构成),是原始凭证吗? 4 .如果做跨境业务,境内公司给下游供应商(在境外)使用外币付款,那么下游供应商是开具外币发票,还是开本币发票?还是两种发票都需要开具?
1.简答题资料:某公司2×19年4月份发生了以下的经济业务:(1)4月2日,收回某单位所欠本企业的货款312800元,存入银行。(2)4月7日,用银行存款102000元购入一台不需要安装的设备,投入使用。(3)4月10日,仓库发出材料用于产品的生产价值55250元。(4)4月12日,开出现金支票从银行提取现金42500元备用。(5)4月18日,从银行取得临时借款850000元,存入银行。(6)4月20日,用银行存款272000元偿还应付账款。(7)4月25日,企业的公出人员出差预借差旅费17000元,付给现金。(8)4月30日,收到银行通知,本月水电费为10200元。要求:在专用记账凭证上分别编制本月业务的会计分录,并对记账凭证进行编号(自己选择编号方法)。
老师,这个工作内容有问题吗?自己写的1、开具各项发票、收据并安排邮寄 2、日常现金及票据收付、保管及费用报销 3、及时更新资金报表并在每日下班前上报 4、月初和财务、银行对账,并打印银行流水对账单 5、凭证的编号、装订;保存、归档财务相关资料 6、每月仓库、物品盘点,数据登记 7、银行的开户、销户
电子税务局里怎么查询未申报表
家权老师,请问绿化公司购入洒水车,进入运输工具折旧,残值可以为0吗
去年做了一次利润分配,只有一天会计分录借 利润分配-应付利润 贷:银行存款 没有结转分录,这条分录对吗?不对的话应该怎么调整
休产假的员工公司只支付社保费,不发工资。怎么申报个税?
朴老师,请问绿化公司购入洒水车,进入哪个固定资产类别比较合适?
电子税务局改成财务负责人了,亿企财税也需要设置成开票员吗
你好我应付供应商A项目479300(扣除了服务费101700),应付供应商B项目147115元(扣除了服务费38900)应转给商家626415元,另外五家的服务费合计210788 我一共合计一笔转给供应商415627,但是我在记账的时候要怎么分别体现这415627?
老师好,统计局的产值是怎么计算的?请老师详解
老师您好,现在我们有家公司跟我们合作,她员工私户打款到我们公司,我们开咨询服务发票给他们公司,底下备注对应员工名字,可以这样操作嘛
老师我们生产单晶硅棒和多晶硅棒两种产品。我月末生产成本,材料,人工,制造费用都归集好了。我现在要归集分配到单晶硅棒和多晶硅棒去。我按照产量比例分摊生产成本可以吗???