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老师,您好,我们是一般纳税人,(已认证)收到对方开的销项负数发票,怎么做账呢?

2023-07-10 11:03
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-10 11:08

你好!借应付账款等 贷库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)

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你好!借应付账款等 贷库存商品等 应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2023-07-10
同学你好,首先收到了红冲发票,肯定要做账的,现在做账就要看对应的蓝字发票是否已经抵扣进项,若是的话做进项转出
2024-01-04
你好,学员,正常计入应交税费应交增值税(进项税)中,本期不认证抵扣
2022-03-02
借应付帐款 贷库存商品 应交税费应交增值税进项转出 借应交税费应交增值税进项转出 贷应交税费应交增值税转出未交增值税 借应交税费应交增值税转出未交增值税贷应交税费未交增值税
2025-02-16
你好,是的,对方可以开折扣发票
2022-04-18
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齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

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