加计抵减是按票面税额抵减的

购进农产品取得一般纳税人开具的增值税专用发票,按凭证上注明的税额抵扣,就是金额乘以百分之9税率抵扣吗?
餐饮业税率是6%,(1)购进农产品是按9%计算抵扣吗的?(2)从一般纳税人购入农产品按发票上的税额度抵扣,从小规模纳税人购入农产品按9%抵扣,对吗?
第2个业务,红色标注的部分,为什么按小规模纳税人专票上的税额抵扣进项税,购进农产品,按道理从小规模纳税人取得3%专票,按照不含税金额乘以9%计算抵扣进项税额啊
小规模纳税人开具3%的农产品专票,我们可以按照票面金额的9%计算抵扣,如果小规模纳税人开具的是普票呢,是否可以进行计算抵扣?
收到自产自销农产品,对方开具免税发票10万,我们按照票面金额9%抵扣增值税还是按10/(1+9%)*9%计算进项税额呢
老师往公户打款备注错了,给他退回重新打款应该怎么备注
老师,直播服务 现在赋码是其他生产生活服务吗
老师你好,我们是外贸企业出口退税的,因为收汇不齐被要求归还之前已经退的税,增值税主表怎么填写
有一个月没有销项,但是有进项,因为之前有欠税,就抵扣了欠税,账怎么做
老师,公司其他应付款女儿是股东,妈妈也是。然后妈妈欠公司20万,公司欠女儿100万,两方抵账需要什么材料
印花税按年计征印花税,22年缴纳21年印花税是多少呢?比如合同金额是30万,应该大概需要缴纳多少的税额呢
填报工商年报,25年地址变更了一次,26年在我还没填报25年工商前又变更了一次那我应该是以那个为准
请贾苹果老师回答谢谢!老师不能抵扣的发票是不是可以直接做不抵扣处理,不用说先抵扣,再申报增值税报表时做进项税额转出
老师,我们公司有开通支付宝收款账户,有阿里天猫电商平台的入账,也有个人的转账,这个怎么分开做账呢
老师,我们公司做工程的,挂靠建筑公司,为啥他们收企业所得税税率是按2%算的?
老师,请问我应该按进项税额乘于10%计算吗
是的 就是这么算的呢