借:成本费用48893.81 应交税费-增值税-进项6356.19 贷:银行存款/应付账款 6356.19%2B48893.81
你好老师,请问小规模先开发票的会计分录,借:应收账款**单位:贷主营业务收入,应交增值税。后期收到款的会计分录,借:银行存款,贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税),一般纳税人请问后期收到款的会计分录是?
建筑公司一般纳税人,收到一张农业产品票面金额为10000免税发票,怎么做分录呢?成本和抵扣额分别是多少
老师好,我想问下,一般纳税人收到专票进项材料发票如何做分录?进项税额抵税怎么做分录材料做工程成本了。
老师你好,一般纳税人收到增值税专用发票,计入成本的是不含税金额是吗?如果收到的是增值税普通发票,那计入成本的就是含税金额是吗?
老师你好,我是一个一般纳税人公司,项目都是简易计税差额征收,那分包单位给我开发票,我要是想差额缴纳增值税,我的分录怎么做?
你好老师 购买机器上的镜片,计入易耗品 还未使用,借制造费用 贷银行存款 但是收到了对方开的发票,,发票怎么做账
@董孝彬老师,一知半解啊,咋办。我这季度该咋办?怎么填?
第一套房子贷款扣了专项附加扣除,把第一套卖了,再买第二套能享受贷款利息扣除吗
新政策外卖员等年收入12万元以下,基本无需纳税 餐饮企业外卖员工按工资薪金纳税,与新政策有关系吗
月末报表要从哪几方面来检查
老师你好,小规模纳税人的每个月结转税额的分录是怎么写的
老师,我司以前年度有亏损,这个季度是盈利。可以弥补以前年度亏损。请问我在哪里看还有多少可弥补的亏损啊。
老师,3月份的账我建立好了,但期初设置里面,可以添加银行存款,库存现金,就是添加不了应付职工薪酬,怎么回事啊
老师,我们外发委托加工物资,收回来之后,委托加工物资-加工费这个科目,科目余额表的期末余额,借方是是负数,正常吗,还是说哪里做错了 外发的全部收回来
我司是出口贸易公司,每个货柜中出口物料非常杂,至少三四十项。但是其中涉及出口退税率0%的物品,这类税务上如何处理?直接免税出口还是出口转内销?