您发,是的,就是你说的这样的
我想请教下上月未收到发票,暂估入库。这个月收到发票冲红,然后再做一笔购进的发票。请问库存商品要结转成本不?本月无收入。
老师,请问暂估入库,销售出去就可以按照暂估的这个结转成本,在收到发票后红冲,重新结转成本就可以了吗?
老师,您好!建筑施工企业需要做暂估成本,请问,做暂估时的分录?结转暂估成本的分录?后期收到发票付款冲销暂估成本和已结转暂估成本的分录怎么做?
老师您好,我未收到发票的货物暂估入库,等收到发票后冲销这笔,结转的营业成本不用冲销吧
老师,发票未到,当月暂估入库,材料已经领用生产销售了,后面发票到了冲销暂估,那这个已经结转成本的要怎么处理呢
老师,您好。A公司早就成立了,25年2月份重新更名为B,5月20号做了一般纳税人登记,我刚接手,公司的资料里有打印出来的资产负债表和损益表,重新做账的话是在A的基础上做,怎么确保资产负债表和损益表是准确的,能从电子税务局查吗,怎么查
外贸公司国外客人收汇现金转老板卡上怎么合规操作?
公司贷了款,还清后结清证明要附凭证后面吗,一定要附的吗
我们卖车,支付服务费做什么分录
老师,单位员工工伤,报社保一个金额,别的款都打款到个人了,还有个费用说是要公司付的,但单子对不上,那要怎么做账?
老师 ,取得的发票类目 研发和技术服务*技术转让这种发票记账的时候记库存商品感觉不对劲啊 应该计入什么科目呀,这个进来之后也销售出去了
老师你好。我们1月采购了一批空调,给了第一次金额,4月安装完成,4月给了第二次金额。请问1月和4月如何入账。
老师,想计算租赁负债,只有一年期的租赁期,按月折算出来的每个月的现值合计(11809),合计不等于全年的现值(11650)然后利息也不对,想问下问题出在哪里?
我们制造企业有专门负责外账的,主要负责内账这块,问下内账怎么做
老师,请问我4月开出的发票,对方已经认证了,我这个月还能作废重开吗?