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老师 比如说第二季度普票季度未开超部分需要结转到营业外收入 这个分录是在6月结转 还是要在7月结转

2023-07-11 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 16:44

你好,这个是在七月份结算的。

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快账用户4884 追问 2023-07-11 16:47

意思就是我现在做的6月的账 还不能结转 等下个月做7月账时在结转 是吗

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:49

你好,是的,一般都是这样子做。

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快账用户4884 追问 2023-07-11 16:54

好的 感谢老师

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齐红老师 解答 2023-07-11 16:55

你好,不用客气的了。

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快账用户4884 追问 2023-07-11 16:58

老师 还想问问你确认收入了就得结转成本是吧 不管有没有发票 那这样的话已经结转成本了 发票后来才拿回来怎么办呢

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:00

你好,一般是收入跟成本对应,如果你没有拿到发票,你可以先暂估一下成本。

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快账用户4884 追问 2023-07-11 17:05

具体应该怎么做呢 一就是钱已经转出去 二收到发票时 都应该怎么做分录呢

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:13

你好,转钱的时候借,预付账款,贷,银行存款,收到发票的时候借。主营业务成本贷,预付账款。

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你好,这个是在七月份结算的。
2023-07-11
第二季度的 应该在6月结转
2023-08-30
对,没错儿,税率的话是1%
2023-12-28
您好,这个是不需要体现的,未超过30
2023-11-06
借银行存款 贷主营业务收入 应交税费,应交增值税。 专票普票都是按照这个来做。 普票不需要交增值税的,季度末的那一个月 借应交税费应交增值税 贷营业外收入, 然后专票的在季度末的次月缴纳 借应交税费应交增值税贷银行存款
2025-01-06
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