你好,这个是在七月份结算的。

老师 比如说第二季度普票季度未开超部分需要结转到营业外收入 这个分录是在6月结转 还是要在7月结转
老师 请问普票季度未开超的 需要结转到营业外收入 比如说第二季度的 应该在6月结转 还是7月结转
我想咨询下,小规模今年不是开1%的票么,1%的税金如果季度没有超过30万,就不会交税,这个税金结转到营业外收入,是在当季度结转呢,还是在下个季度结转啊
老师,小规模没有到30万,季度申报,开的普票税额转入营业外收入,二级科目写什么,这个分录是在第三个月做还是第四个月做
老师,小规模纳税人,如果开了专票,需要缴税,但是这个季度他还有开普通发票,加起来没有超过30万,这个分录应该怎么做呀?第二个就是,普通发票和专票加起来没有超过30万,1%需不需要结转到营业外收入啊?
老师,一个员工从多出有薪金所得。在不同公司报个税时都有减除费用5000。但是5000是必选项,不能更改。我觉得在主体公司减除5000,但是其他公司申报个税时强制有5000的减除。这个该怎么处理?
个人独资企业在 2026 年 1 月 12 日做 2025 年 12 月经营所得税申报时缴纳了 53 万的经营所得税,在 2 月 28 日做经营所得税 B 表汇算清缴时,缴纳了 4000 元的经营所得税。在 3 月 1 日做经营所得税 C 表申报时缴纳了 5 万元经营所得税,这几笔税款应该怎么做账?做到哪一年
我们是小规模公司,缴纳企业所得税都是直接缴纳没有计提,缴纳分录这样做——借:所得税费用4500,贷:银行4500,年报汇算清缴退回税款4500,退回的税款怎么去做会计分录?当时缴纳时没有计提直接缴纳的,所以退回时会计分录怎么做?麻烦老师会计分录指导一下
老师 我公司是评估行业 计提的执业风险金(用于未来出风险的评估项目,罚款,赔付等),是否可以所得税前扣除
小规模,去年没怎么开发票,暂估收入应该怎么写分录,现在没有收入导致亏损72万,应该怎么写暂估收入,都没有发票,今年应该会开
利润表的营业收入本年累计金额与所得税预缴申报表的营业收入不一致,这种咋整啊,可是我实际就应该是这么多
新建酒店一月份领取的营业执照 建账日期是四月份可以吗
出口货物,本月出口货物填无票收入,本月采购的出口货物开专用发票,进项发票可以下月再退税勾选吗?
请问老师正常折旧做年报时需要填A105080表吗?
请问老师个体经营户只有法人,需要报工资吗?
意思就是我现在做的6月的账 还不能结转 等下个月做7月账时在结转 是吗
你好,是的,一般都是这样子做。
好的 感谢老师
你好,不用客气的了。
老师 还想问问你确认收入了就得结转成本是吧 不管有没有发票 那这样的话已经结转成本了 发票后来才拿回来怎么办呢
你好,一般是收入跟成本对应,如果你没有拿到发票,你可以先暂估一下成本。
具体应该怎么做呢 一就是钱已经转出去 二收到发票时 都应该怎么做分录呢
你好,转钱的时候借,预付账款,贷,银行存款,收到发票的时候借。主营业务成本贷,预付账款。