你好,你是差额交税的吗?

请问老师,我们公司材料贸易公司,下游对接国企,偶尔会开着零散的合作单位,他们要求我们多开,比如合同实际供货50万,要求我们开票100万,扣下税点的钱付给我们,这样对我们风险大吗?我们进项也不够,该怎么解决合适呢
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师资产负债表与利润表有什么勾稽关系
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个体户营业执照年审资产填多少合适
老师好,想问问税控盘维护费每年280元,之前代账会计没给抵扣增值税,我可以更正申报到未抵扣年份把未抵扣的金额填在增值税减免税申报表上,以后再抵扣吗?
普票应该在税务后台勾选不了吧,这个是自己手动计算进项税填到申报表里面吗
老师你好,公司小规模纳税人,成立不久公司领导往公司存上的钱摘要上写公司借款。是否正确 暂时还没有按实收资本入账。每次付的都是职工工资及交五险,就两个员工,每个月保险及工资在7300元左右
老师购进100斤香菇,回来包装成200克每袋,然后又放到大礼盒去卖,这个核算是不是200克的时候是半成品?到大礼盒的时候又要先领用后产成品入库?
工业会计交接时,银行存款余额与银行对账单对不上,往来余额与对方对不上,原材料余额与出入库表对不上,存货余额对不上,怎么弄
是的,季度超30万了
在附表资料一里面 第二,3蓝填写成本的加税合计, 第五列填写收入的加税合计 主表里面的收入是差额之后。
成本的价税合计是什么意思?是发票上备注的差额合计吗
普票部分差额以后也超30万了,是不是填在主表第三栏里
对的,是的,是这么说的。
普票差额超30万的话,就按照正常小规模来交税是吧
对的,是的,是这么做的。
主表16行还需要填吗?
就是差额之后的收入是不是要按1%交税?
主表16行是应纳税减征额吗?如果是的话,你开的是普通发票或者是专票,1%的需要填写,这里填写的是差额之后的不含税销售额乘以2%。
发票上是1%税率
也就是说差额之后的金额,还要再减免2%是吧?
那就是按照差额之后的不含税销售额乘以2%。
所得税报表上的累计收入是差额前还是差额后的?
这个是差额之前的收入。
好的,谢谢
不用客气,工作愉快
旅游行业需要交什么印花税?
旅游服务不需要缴纳印花税的,你还有其他的吗?
没有了,谢谢
那就不需要交,不用客气,过得愉快。