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小规模旅游企业,增值税报表怎么填?

2023-07-11 17:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-07-11 17:56

你好,你是差额交税的吗?

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快账用户7745 追问 2023-07-11 17:57

是的,季度超30万了

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齐红老师 解答 2023-07-11 17:59

在附表资料一里面 第二,3蓝填写成本的加税合计, 第五列填写收入的加税合计 主表里面的收入是差额之后。

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快账用户7745 追问 2023-07-11 18:21

成本的价税合计是什么意思?是发票上备注的差额合计吗

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快账用户7745 追问 2023-07-11 18:26

普票部分差额以后也超30万了,是不是填在主表第三栏里

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齐红老师 解答 2023-07-11 18:26

对的,是的,是这么说的。

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快账用户7745 追问 2023-07-11 18:49

普票差额超30万的话,就按照正常小规模来交税是吧

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齐红老师 解答 2023-07-11 18:51

对的,是的,是这么做的。

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:01

主表16行还需要填吗?

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:01

就是差额之后的收入是不是要按1%交税?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:03

主表16行是应纳税减征额吗?如果是的话,你开的是普通发票或者是专票,1%的需要填写,这里填写的是差额之后的不含税销售额乘以2%。

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:04

发票上是1%税率

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:05

也就是说差额之后的金额,还要再减免2%是吧?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:05

那就是按照差额之后的不含税销售额乘以2%。

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:08

所得税报表上的累计收入是差额前还是差额后的?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:09

这个是差额之前的收入。

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:09

好的,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:12

不用客气,工作愉快

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:12

旅游行业需要交什么印花税?

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:13

旅游服务不需要缴纳印花税的,你还有其他的吗?

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快账用户7745 追问 2023-07-11 19:13

没有了,谢谢

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齐红老师 解答 2023-07-11 19:14

那就不需要交,不用客气,过得愉快。

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