附列资料一里面第二栏和第三栏这里填写你成本的价税合计 然后第五栏填写的是你收入的加税合计 其他的都是自动出来的

旅游小规模纳税人,增值税差额征税如何做账
小规模旅游行业差额征收按照几个点上增值税
小规模旅游行业,差额征税,比如全额50万,扣除额30万;怎么做账?申报增值税时,主表上面是填差额后的收入吧?
旅游业,小规模纳税人,差额纳税,征收增值税吗?
小规模旅游企业,增值税报表怎么填?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
差额里的金额填写都是价税合计是吗?然后算出差额以后在价税分离是吧
对的是的,它后面都是自动出来的。
那比如开票的时候还未确定扣减的金额可以先估计一个金额吗
不可以的,你得开差额的发票。
那比如我填写扣减金额是5000元,但是后来只找到3000元,就调增缴税是吗
你好,不是的,你开发票的时候就应该开差额的,不是吗?你差额怎么开?
是开差额啊,比如总收入7000,扣减金额5000,差额是2000,我扣减的5000不是得找普票嘛,我的意思是说找来发票只找到4000元,那1000元调增吗
你好,那你如果后期这个差额有调整,发票是不是需要红冲?发票红冲再重新开不是吗?不是直接纳税调增调减。
哦哦明白啦,差额征税需要去税务局备案吗
不需要的自己留存好资料就行。