你好; 你这个2季度调整了什么数据的; 有红冲发票这些吗

请问老师小规模纳税人季度不超过45万免征增值税,附加税是季度不超过30万免税,假如这个季度销售了40万,增值税免了,而附加税是根据实际缴纳的增值税作计税依据的,所以也免税吗?还是根据课件讲的超过30万减半征收,假如增值税发票上税额是4000,附加税是4000×7%×50%吗?麻烦老师了
小规模纳税人发生增值税应税销售行为,合计月销售额未超过15万元(以1个季度为1个纳税期的,季度销售额未超过45万元)的,免征增值税;刚好45万也是免征吗
小规模纳税人一季度超了30万,到下个季度申报需要缴纳上个季度超30万后的增值税和附加税,请问附加税需要在上一季度计提吗?
小规模纳税人上季度增值税计算错误,上季度是免征的,差额在这个季度调整过来后需要缴纳吗,因为本季度达到30万元以上了
老师小规模纳税人增值税,上个季度开过票,这个季度红冲了,导致这个季度增值税是负数,这个增值税需要退税吗?还是说可以放在账上2024年继续抵欠呢
暂估收入是否必须要交税,就是已发货待对方验收的这种
老师,请问新参保企业,在网上给员工办了社保参保后什么时候进税务系统里面申报工资基数?
老师您好!请问应交税费-待转销项税这个科目,工业企业可以用吗?
请问,工商注销资料已经审核通过,选择“电子签章”或“非电子签章”,当时选的是“电子签章”,后来发现法人没有电子签章,转大厅办理可以吗?电子签章是什么意思?
郭老师,买赠怎么做账,比如卖服装的,送袜子,怎么做交什么税
请问老师 之前从租计征的一块房产停止租赁拆除了 房产税系统要怎么操作 谢谢老师
请问一下,销售给客户路由器,已经给客户开票出去了,按照计算机网络设备/路由器,后边进项票来了,这个型号的是移动通信设备/路由器,这种情况下销项票需要红冲重新开吗?
老师 我3月份增员的 社保 4月份我怎么添加到扣缴端的系统里呢
老师,我们老板今天用公户给我们副总发了8万块钱,其实是工资,为了能少交点个税我能不能从下月起给他多申报3500的工资,其余的能不能算成福利费算是公司给他的各项补贴不申报行不行,因为挣个钱都不容易
我25年计提10万工资,25年1月发24年属期的工资6万,25年2月至26年5月31号前发25年属期的工资2万,那么我25年汇算清缴的A105050的职工薪酬调整明细表中的1,2,5列分别填多少呢?
上季度按3%计算的增值税,实际上应该按1%来计算,我把上季度多算的增值税调到主营业务收入去了,那么这部分需要缴纳增值税吗
你好; 那你应该是会 多缴纳增值税 ; 不应该会缴纳的
没有明白什么意思,上个季度销售额不足三十万,是免征的,只是增值税额多算了,然后又结转到营业外收入去了,这个季度我做了主营业务收入调增,增值税调减,然后这个月的主营业务收入余额就多出来这部分了,我在申报增值税时,需要加上这部分吗
你好; 意思是你按3%计提增值税; 你实际按1%缴纳; 你减免了2% ; 那么多算的 你转营业外收入去; 你转收入科目去; 会 多缴纳税费的
是的,我在这个季度同时也调减了营业外收入科目,只是在申报增值税时,我疑惑不含税收入怎么填写,是只填这个季度发生的,还是要把调增的主营业务收入的金额一起加进去
你好; 你调整下 分录; 然后修改申报表 (如果已经报了多的收入的 )
调整分录做到上季度去吗?然后修正上个季度的申报表,对吗?
是的; 在1季度改 ;对的