你好; 你这个2季度调整了什么数据的; 有红冲发票这些吗

老师你好,我们企业是小规模纳税人,前三个季度都没有超过30万的销售额,第四个季度超过30万了,年销售额超过120万了,第四季度报税还需要把前三个季度免的税补上吗?还是光交第四季度的税?
老师好,我们是小规模纳税人,季度销售额不超过30万的免缴增值税,现在发现上个季度开了31万多,那在增值税申报里,可以只填30万的销售额吗?怎样可以避免这9000多的税呢,发票也用完了。上个季度的冲红不了???
小规模纳税人一季度超了30万,到下个季度申报需要缴纳上个季度超30万后的增值税和附加税,请问附加税需要在上一季度计提吗?
小规模纳税人上季度增值税计算错误,上季度是免征的,差额在这个季度调整过来后需要缴纳吗,因为本季度达到30万元以上了
老师,我小规模纳税人,本季度因为信息错误红冲了一笔上季度开的发票又重新开具了,上季度没超过30万,本季度超了30万,那这重开的这笔需要交税吗
老师您好,老板导3月申报明细,怎么里面有个人所属期是2月的,这是正常的嘛
代扣个税汇算清缴时候都能退给个人吗
老师好 前面代账公司 25年1-12月的伙食费没有入账 分录我怎么做 这个月补进去
@董老师,请问能不能合并报表的依据是什么?有没有具体的发文准则?而且这个是财务部门来判定么?具体是哪个政府部门来审核这一块的?而且合并报表是母公司来合并还是子公司来合并?
酒店,小规模,2025.12月租的村委会的集体的一栋商用(非住宅)楼,2026.2月酒店现又转租给其他商户,请问酒店要给租户开租赁费发票,税收编码是什么,分类属于哪个大类?
老师,应收账款50万,收不回来了,现在想把它放入2025年所得税税前扣除,这样的话需要调整2025年第四季度报表吗?调整的话有没有风险?汇算清缴时需要把坏账单列出来吗?
老师好 未分配利润 25年 12月 未分配利润 账上有180多万 怎么去处理 未分配利润不是太懂 麻烦帮我讲一下
我们是制造业玻璃移门的,产品都是定制款,算成本是不是可以算平均单片门的平均成本X移门片数入库存商品,库存商品也是一个金额,算出库存商品每片门的成本,结转成本是以发货的数量X平均单价的库存商品,账上只显示金额,没有数量可以吗,(用台账登记数量)这种方法成本是大致的可以吗
关于公司代扣个人个税问题
老师您好,社保是按基数4308去交的,那工资是要按4308去报还是4000就可以
上季度按3%计算的增值税,实际上应该按1%来计算,我把上季度多算的增值税调到主营业务收入去了,那么这部分需要缴纳增值税吗
你好; 那你应该是会 多缴纳增值税 ; 不应该会缴纳的
没有明白什么意思,上个季度销售额不足三十万,是免征的,只是增值税额多算了,然后又结转到营业外收入去了,这个季度我做了主营业务收入调增,增值税调减,然后这个月的主营业务收入余额就多出来这部分了,我在申报增值税时,需要加上这部分吗
你好; 意思是你按3%计提增值税; 你实际按1%缴纳; 你减免了2% ; 那么多算的 你转营业外收入去; 你转收入科目去; 会 多缴纳税费的
是的,我在这个季度同时也调减了营业外收入科目,只是在申报增值税时,我疑惑不含税收入怎么填写,是只填这个季度发生的,还是要把调增的主营业务收入的金额一起加进去
你好; 你调整下 分录; 然后修改申报表 (如果已经报了多的收入的 )
调整分录做到上季度去吗?然后修正上个季度的申报表,对吗?
是的; 在1季度改 ;对的