你好; 你这个2季度调整了什么数据的; 有红冲发票这些吗

老师你好,我们企业是小规模纳税人,前三个季度都没有超过30万的销售额,第四个季度超过30万了,年销售额超过120万了,第四季度报税还需要把前三个季度免的税补上吗?还是光交第四季度的税?
老师好,我们是小规模纳税人,季度销售额不超过30万的免缴增值税,现在发现上个季度开了31万多,那在增值税申报里,可以只填30万的销售额吗?怎样可以避免这9000多的税呢,发票也用完了。上个季度的冲红不了???
小规模纳税人一季度超了30万,到下个季度申报需要缴纳上个季度超30万后的增值税和附加税,请问附加税需要在上一季度计提吗?
小规模纳税人上季度增值税计算错误,上季度是免征的,差额在这个季度调整过来后需要缴纳吗,因为本季度达到30万元以上了
企业预缴所得税报表A201020资产加速折旧,摊销扣除优惠明细表中的加速折旧,摊销和一次性扣除有什么区别?
老师 我在企业所得税汇算清缴调整明细表填写上年12月份未按权责发生制确认收入的金额,是不是应该按未开票收入减去成本的利润填写就可以了?
天能是我们客户和我公司签100合同先预付款给我公司30w做为预付货款,我公司在从小敏公司(供应商)收取10w保证金,我公司再把收到的40w给保利银行,保利银行在把100w货款给小敏公司(供应商)我公司在把货卖给天能公司,天能公司货款给我们。这样正确账务处理怎么做?老板要求账要做平要四流合一我怎么处理
我们公司,本来是制造企业,后来转成了商贸企业,制造费用和周转材料还有很大一笔金额没有结转,挂在存货项目下,这个要怎么处理呢
老师,帮我看看汇算清缴怎么算的,为什么他还要补交147
老师,单位进货的运费是1600元,司机从单位买了个旧自行车500元,实际支付了1100元的运费,象这种情况运费是不是不能按1600元做帐了。
1.我公司有一笔账是他给对方付钱了,但对方现在已经注销了之后也没办法给补发票了 2.有一家公司。给我公司开发票了。但是我公司没给人付钱,之后也不打算付了 这两笔业务怎么处理一下合规?
我们是事务所 给甲方提供出口退税服务 开什么内容发票
老师。我建筑公司,账上的成本可以结余吗,今年结转不完
印花税买和卖都要计税吗,如果只有发票,税基是什么。在电子税务局中填写时。
上季度按3%计算的增值税,实际上应该按1%来计算,我把上季度多算的增值税调到主营业务收入去了,那么这部分需要缴纳增值税吗
你好; 那你应该是会 多缴纳增值税 ; 不应该会缴纳的
没有明白什么意思,上个季度销售额不足三十万,是免征的,只是增值税额多算了,然后又结转到营业外收入去了,这个季度我做了主营业务收入调增,增值税调减,然后这个月的主营业务收入余额就多出来这部分了,我在申报增值税时,需要加上这部分吗
你好; 意思是你按3%计提增值税; 你实际按1%缴纳; 你减免了2% ; 那么多算的 你转营业外收入去; 你转收入科目去; 会 多缴纳税费的
是的,我在这个季度同时也调减了营业外收入科目,只是在申报增值税时,我疑惑不含税收入怎么填写,是只填这个季度发生的,还是要把调增的主营业务收入的金额一起加进去
你好; 你调整下 分录; 然后修改申报表 (如果已经报了多的收入的 )
调整分录做到上季度去吗?然后修正上个季度的申报表,对吗?
是的; 在1季度改 ;对的