同学你好 这个可以的 2.按你勾选的来

1,怎么核对账上的销项税额和进项税额做的对不对? 2,和增值税报表,认证明细表核对可以吗? 3,销项有差额本月可以补申报吗?
1,账上销项税额和增值税(销项表)无票收入差一点,这次报税可以补上吗? 2,账上进项税额和增值税(进项表)不一致,怎么办?
账上的进,销项税额和报表上的不一致,怎么办
老师,22年账上的进项税额和申报表不一致,怎么办。账上进项税额只有677.78元,结转增值税时减的进项是738.15元,申报进项税也是738.15元。怎么做调整
老师,一般纳税人增值税申报表中的进项税和销项税是不是应该和账上的余额一致?
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗