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1,账上销项税额和增值税(销项表)无票收入差一点,这次报税可以补上吗? 2,账上进项税额和增值税(进项表)不一致,怎么办?

2023-07-12 12:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-07-12 12:45

同学你好 这个可以的 2.按你勾选的来

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同学你好 这个可以的 2.按你勾选的来
2023-07-12
第一个销项税额去你的开票系统里面统计查询,里面有实际销项税额,这个核对 进项税额和你增值税综合服务平台,或者是电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣统计在这里面。
2023-07-12
你好,这个你要一个个去核对,看哪里对不上。
2023-07-13
学员您好,前期报表留抵1,和账上本期的未交增值税借方余额一致 本月分录 借:应交税费-应交增值税(销项税额)4 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)2 应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税)2 贷:应交税费-未交增值税 2 然后未交增值税的期初是借方余额1,本期贷方发生额2,期末贷方余额1
2021-12-03
是的,必须是一样的。
2024-08-12
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