第一个销项税额去你的开票系统里面统计查询,里面有实际销项税额,这个核对 进项税额和你增值税综合服务平台,或者是电子税务局税收数字账户里面有一个抵扣统计在这里面。

1,怎么核对账上的销项税额和进项税额做的对不对? 2,和增值税报表,认证明细表核对可以吗? 3,销项有差额本月可以补申报吗?
1,账上销项税额和增值税(销项表)无票收入差一点,这次报税可以补上吗? 2,账上进项税额和增值税(进项表)不一致,怎么办?
假设一般纳税人销项税额10进项税额专票3退货进项税额红冲为1那么增值税纳税申报表里面是否可以这么填:销项税额10,进项税额2不填进项税额转出下面的红字专用发票信息表1(红字1) ----------------------- 以及假设一般纳税人销项税额10进项税额专票3退货进项税额红冲为1那么增值税纳税申报表里面是否可以这么填:销项税额10,进项税额3填进项税额转出下面的红字专用发票信息表为1 这两种填法都对还是哪种对?
老师,你好,我增值税申报表自动出来的“进项税额转出”金额和我财务系统上对不上,去电子税务局该如何查到差异?增值税申报表的进项税转出的金额在哪里可以查到具体的明细吗?
待认证进项税额和增值税留抵税额在借方,是代表还有进项税没有抵完吗,可以继续开销项票对吗
内销贸易企业勾选进项发票的时候有必要做到跟销项一一对应吗,比如我勾选5月进项,5月已经开出销项发票了,但进项还没开进来,这种情况没办法做到当月对应
你好老师,我们是外贸企业,2月出口的,增值税2月已经申报了,那出口退税进项什么时候勾选,是不是什么时候退税什么时候勾选?勾选的时候必须每项货物一一对应吗
老师好,我想把21年至23年的退税一直未在免退税里提交过的都转到免税里面去,怎么处理
中国税务师考试在哪里报名?谢谢你了
因为公司开始投资施工的时候都是包给个人,有现金支付……没有给开发票……现在找人补手续也难。像这样的情况,有什么方法能证明投入的花费
中级会计报名考试在哪里报名?谢谢你了
我们是贸易企业,增值税申报表应该填免税销售额那栏是吗,为什么以前他们填的免抵退办法出口销售额那栏,是不是他们填错了?
成本法转权益法,为什么最后账面价值要+净利润剩余份额
你好老师,我不懂出口报税,新去了一家企业看他们2月增值税申报表免抵退出口销售额填了100多万,季度委托出口收入也是这个数,但他们没开这个数据的发票,他们是贸易企业也有内销。我不明白他们这个数怎么来的,从税务局出口退税相关信息查询里也没有任何信息
酒店客房买的洗护用品 一次性用品 放在科目 主营业务成本-客房易耗品 这样合适吗
第二个进项的,可以这么做的 第三个什么原因的,如果是无票收入的可以。
老师,请问用的蓝色税务UK,怎么查看前几个月的认证清单?
你好,你在哪里认证的?
增值税综合服务平台还是税收数字账户?
1至4月份是在增值税综合服务平台,5月份是在税收数字账户
现在查1至4月份的,增值税综合服务平台网页进不去了
都在税收数字账户里面就可以的,在抵扣勾选里面,然后后面抵扣统计的页面。
好的老师,谢谢您!
不用客气工作愉快。