好,你这个项目做了,收入没有?

老师好,有一个很复杂的问题,一家装修公司,中途建账的内账,有一个项目建账的时候已经完工了,但是甲方还有一些款没付给我们公司,所以我期初做了一笔应收账款为期初数据,但是后来这个项目又产生了几千块的人工费,建账后的这个月由我公司支付了,我计入了工程施工和银行存款,请问如果本月收到回款时,如果我做借方:银行存款,贷方应收账款,对冲期初数据,那么月末我还需要结转该项目吗,如果结转,可是只有这个月产生的部分成本,因为之前的成本是很久前的了,没有统计,因为工期比较长,那我该怎么处理这个项目呢?问题有点复杂,希望老师解答的详细点,我是新手,谢谢
老师您好! 1、我现在是做两家公司的账,新公司现在要购买老公司的资产,资产包括:固定资产、无形资产、小轿车、赛事物资等。 2、公司做了一份评估报告,评估报告上有各个资产的明细及发票复印件,其中有些发票之前未入账,还有些即没得发票也没有入账的,这个资产是属于我们公司的,是老板私人买来的。有发票的现在可以补做吗?时间隔得有点久(18年-19年的发票)。 3、因为之前的会计做账没做清楚,把有些赛事用品入到成本或者费用里面去了,所以导致资产没有那么多,但是这些东西新公司购买过来是有用的。 4、因为我是才接手的,所以很多我都不知道是怎么回事。希望老师帮我解惑一下。 举个例子: (1)处理资产时: 借:固定资产清理70000 累计折旧30000 贷:固定资产100000 (2)收到处理资产款项: 借:银行存款200000 贷:固定资产清理70000 应交税费—应交增值税(小规模)700 现在贷方还有余额129300元应该怎么办?如果我这样做分录,有没有什么问题?
老师,之前的会计记账应交增值税有点乱,现在想把这个科目理顺,发现有漏记,或者记错科目,还有发票未收到也记账的情况,也有可能是纳税申报表申报填表的时候少一两分钱的情况,我现在可以根据以前年度的纳税申报表的来修改吗?还是我根据账上的数来填差额部分?还有就是未收到发票,但是已经进行进项抵扣了,我这个要怎么弄呢,因为是两年前的票了,应该是没办法拿回来了,我这个要怎么处理?
请问您教我的这个分录整套业务做完后能在科目余额表里或者项目明细表里查到此项目的余额嘛?这样我好给人家对账,就是一个月下来,可以看到项目差我或者我差对方,还有成本是否差,如果这个月我这个项目我没有开票那这个成本不就增大了吗,因我公司还有自己经营的项目,所以我要在内账里面真实提现我的收入和成本。因挂靠项目我的真实收入是进账了扣除税费管理费剩下的打给对方,对方根据我开票金额减去W的管理费后找成本票来冲减开票收入。所以按往来来挂账,在科目余额表里就看不到这个项目的余额情况,如果我不挂往来只挂挂靠人进出,那成本这边又怎么挂也在余额表里不能直观查看项目情况
老师:您好!我们公司属于分公司,是一般纳税人,用的是小企业会计准则。总公司查账的时候。要求应交税费科目余额要和应交税费-未交增值税余额一致。但应交税费-应交增值税科目余额差异有17924.71。查询了以前年度申报表和核对了做账软件。增值税缴纳没有存在少交或多交,销项没有错误,但进项金蝶软件没有做账,发现前任会计2018年及2019年分别有多笔进项没有做到软件里,价税合计数直接做到了主营业务成本,所以销项大,进项少,出现了大的差异,老师想请教一下,怎么处理呢?
税源采集信息表怎么申请,什么身份登录
老师,公司已经注销,电子税务局,是不是就不能登陆了
1.平时发现当月开的发票有误是可以直接点红字发票开具的(不要对方确认) 2,今天星期六发现月初的发票开具有误? 要发起红字申请吗,等对方点确认后才可以开具,还是象平时一样直接点:红字发票开具就可以
老师您好!公司应付职工薪酬挂帐金额太高,能调到其他科目吗?谢谢
老师,我要怎么看到上一季度申报财报,第三季度的
安徽电子税务局登不上,打哪个电话咨询?
老师好!请问金蝶云星辰里的现金流量附表项目必须一笔一笔凭证选择吗?一个凭证里面做了好几个科目,要一个科目一个科目选择附表项目吗?希望专业老师解答?求教?
厂内货物倒运开什么类型发票,是物流辅助服务还是道路货物运输?
有限合伙企业转让股权,名下有不动产,转让股权的时候,是否需要缴纳土地增值税
老师,有没有清算的报表
这个项目是建筑项目吗?
收入做了,我们是做销售发电机组及配套设备的,算是代理商,在供应商进货在卖给客户。因为这个会有五年的质保费用 之后产生的费用只能估算,确定在哪个供应商采购质保配件,也没有定
借主营业务成本,贷应付账款。
老师但是挂应付账款需要挂供应商,这个我没有选择啊?还没确定供应商也有可能的几个供应商,而且这个发票可能今年回不来 ,是不是我年底就需要调增
二级科目你可以写,暂估
好的谢谢老师
这个发票如果今年回不来 我年底汇算清缴是不是要调整
你好,对的,是的,是这么做的。
老师 暂估不用入库吗?之前做一笔分录?借成本贷应付?
你好,赞姑,你随便做,只要你降低你的利润就行,你想入库你就做,没有规定。
好的谢谢老师
不用客气工作愉快。
老师如果新项目刚签合同,付了预付款,还没有收入。这种情况是不是不能暂估?
不能暂估成本,你暂估其他的。
老师 暂估其他是什么意思?是暂估其他的项目,只要项目有收入就可以暂估?
你好,暂估为了影响你的利润,少交所得税。
是的老师 就是想少交点所得税
你好,暂估就是为了少交所得税。