你好!你要看一下哪个错的哪个对的,然后去更正错的。

老师,账上计提的未交增值税余额跟申报表上的未交增值税余额不一致怎么办
增值税申报表的税额和账面不一致怎么办?
增值税每月申报的和报表不一致怎么办
增值税申报表交的税和账上结转的税不一致怎么办
老师,22年账上的进项税额和申报表不一致,怎么办。账上进项税额只有677.78元,结转增值税时减的进项是738.15元,申报进项税也是738.15元。怎么做调整
申报表交的税金和实际做账的税金多一分,这个一分应该做入什么科目?
老师,发票勾选 了,申报了增值税,我现在想取消勾选,怎么操作
郭老师接郭老师接,我们跨地区涉税预缴的所得税,比如我11月预缴1000,12月预缴2000,总的借应交税费-所得税,贷银行存款,,我要计提吗,11月计提1000,12月计提2000,账平掉,还是计提不做,年末应交所得税借方挂账3000
老师您好请问20年有笔收入没有入账,但是增值税和所得税的报表又和电子税务局是一致的,这怎么操作?
如果企业是小微企业,适用税率如果是5%的话,那递延所得税的税率税率是否和企业5%的税率保持一致,还是按照正常的25税率%呢
小规模公司,公司只有法人一个人,每个月给他全额交社保和公积金,需要计提工资吗?是否需要把个人部分计入工资,正常计提发放工资社保?
老师你好, 情况:小规模纳税人公司,现在发现25年第一季度的工资错误,纠正后有利润,产生企业所得税。 请问老师, 1该怎么在税务系统里修正?需要在税务申报上更正企业所得税等往期报表吗? 2会产生滞纳金吗?
卖了股权,然后钱收了一部分,有一部分没收到怎么做分录?
老师:平台收入缴税,我是不是按照已经实际到账的收入
嗯,老师你好,我想问一下,就是我们企业给员工交保险吧,嗯应该是交12月份的,但是我们12月份这一整月没给员工交上,嗯,可能跑到2026年交了,因为他交的晚,所以会产生滞纳金,我的理解就是嗯,不管就是说什么时候交,我12月份应该交,但是我没交,但是我认为是我应该计提上。对吧?但是就是问题是他这个滞纳金现在还在产生,嗯,还不确定这个滞纳金最后是多少,这个滞纳金我没有办法在12月计提
差了一块钱
你好,你可以进入到营业外收支。
差了1,2块正常的吧
你好,一般差一两块已经很高了,两毛,还是正常的。
因为有加无票收入所以可能会差一点
你好!嗯,你实际是这样就没事。